1 / 14

Vår strategi för att säkerställa att nyttja nära 100 % av socialfondsmedlen

Vår strategi för att säkerställa att nyttja nära 100 % av socialfondsmedlen. Ett överintecknande av medel är en förutsättning Under programperioden 2000-2006 arbetade vi med 15 % överinteckning – resulterade i 98 % nyttjande

greg
Download Presentation

Vår strategi för att säkerställa att nyttja nära 100 % av socialfondsmedlen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Vår strategi för att säkerställa attnyttja nära 100 % av socialfondsmedlen • Ett överintecknande av medel är en förutsättning • Under programperioden 2000-2006 arbetade vi med 15 % överinteckning – resulterade i 98 % nyttjande • Vi har presenterat vår strategi i budgetunderlag och i socialfondens Övervakningskommitté • Budgetlagen: restriktivitet att bevilja myndigheter större bemyndigande än anslag

  2. Intecknademedelavfinansplanenför PO1 utanoch med 20 procentsåterflöde 2011-12-31, mkr. Finansplan 100 % intecknat Finansplan med 20% återflöde 87% intecknat

  3. Intecknademedelavfinansplanenför PO2 utanoch med 30 procentsåterflöde2011-12-31, mkr. Finansplan 97% intecknat Finansplan med 30% återflöde 75% intecknat

  4. Beslutat och utbetalat av regionala ramen per region 2011-12-31, procent, PO1,inkl. 20% återflöde

  5. Beslutat och utbetalat av regionala ramen per region 2011-12-31*, procent, PO1 exkl. återflöde. * Utbetalningarna t.o.m. 30. november 2011

  6. Beslutat och utbetalat av regionala ramen per region 2011-12-31, procent, PO2, inkl. 30% återflöde

  7. Beslutat och utbetalat av regionala ramen per region 2011-12-31*, procent, PO2 exkl. återflöde * Utbetalningarna t.o.m. 30. november 2011

  8. Besked i budgetpropositionen, mnkr

  9. Beslutsutrymme 2012

  10. Beslutsutrymme 2012

  11. Tänkt hantering av besked100 % av ESF-medlen ska “hämtas hem” • Undvika stopp i programmet • Beslut som:- ger projekten formella beslut för 2012- ger projekten ”löfte” om medel 2013-14- undvika att ESF-rådet överskrider bemyndiganderam • Besked från ESV: ej möjligt

  12. Besked och konsekvenser • Fördelning av beslutsutrymme strikt enligt fördelningsmodell • Ingen nationell ram • Sänkta regionala beslutsramar • Utöver regionala ramar: prioritera projekt ”i mån av utrymme” (för det fall att återflöde kan fastställas) • Ansökningsomgång avseende PO 2 ställs in • Uppgraderingsmöjlighet stoppas tills vidare • Inga ansökningsomgångar med beslut 2012

  13. Preliminära nya regional beslutsramar

  14. Åtgärdsplan för att inteckna delar av kvarstående medel • Veckovis uppföljning av ramarna • ”Pressa luft” i pågående projekts budgetar => ökad beslututrymme • Prioritera projekt ”i mån av utrymme” (utöver ramen) – beslutas när utrymme finns, senast 1 mars 2012 • Avslagsbeslut fattas 1 mars (”bortprioriterade” projekt kan avslås direkt efter SFP-mötet) • PO 1- eventuellt ansökningsomgång med projektstart 1 januari 2013- ansökningsomgång: utöka framgångsrika projekt • PO 2- ansökningsomgång: utöka framgångsrika projekt • .....

More Related