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XI CLAI Argentina 2006

XI CLAI Argentina 2006. Encuesta de la función de Auditoría Interna. Octubre 2006. Datos personales. País. Cargo. Datos vinculados con el perfil de la empresa. Ventas en millones de dólares. Cantidad de personal. Datos vinculados con el perfil de la empresa. Origen del capital.

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Presentation Transcript


  1. Argentina XI CLAI Argentina 2006 Encuesta de la función de Auditoría Interna Octubre 2006

  2. Datos personales País Cargo

  3. Datos vinculados con el perfil de la empresa Ventas en millones de dólares Cantidad de personal

  4. Datos vinculados con el perfil de la empresa Origen del capital Industria

  5. ¿La empresa se encuentra sujeta a los requerimientos de la Ley Sarbanes Oxley?

  6. Datos vinculados con el perfil del área de Auditoría Interna Existe un área de Auditoría Interna Cantidad de personal

  7. Datos vinculados con el perfil del área de Auditoría Interna Porcentaje de personal de supervisión Profesión de los integrantes del equipo de Auditoría Interna

  8. Datos vinculados con el perfil del área de Auditoría Interna Nivel de estudios de los integrantes del equipo de Auditoría Interna Antigüedad promedio

  9. Datos vinculados con el perfil del área de Auditoría Interna Horas de entrenamiento anual

  10. Reporting del área La función de Auditoría Interna El área de Auditoría Interna reporta a:

  11. Reporting del área El máximo responsable de Auditoría Interna a nivel local es: Antigüedad en el cargo del máximo resposnable de Auditoría Interna a nivel local

  12. Reporting del área Background del máximo responsable de Auditoría Interna a nivel local ¿Existe un Comité de Auditoría en la empresa?

  13. Reporting del área ¿Quiénes integran el Comité de Auditoría?

  14. Alcance de la función de auditoría interna ¿Cuáles son las expectativas de la gerencia de la empresa respecto del alcance de la función de Auditoría Interna? ¿Existen políticas escritas que definan los procedimientos del área de Auditoría Interna?

  15. Alcance de la función de auditoría interna La función de Auditoría Interna incluye responsabilidad por: ¿La función de Auditoría Interna tiene a su cargo algún tipo de programa antifraude?

  16. Alcance de la función de auditoría interna En caso afirmativo, en que consiste el programa antifraude?

  17. Evaluación de riesgos y plan anual Utilización de una metodología formal de evaluación de riesgos Las áreas de riesgos más significativas a considerar

  18. Evaluación de riesgos y plan anual El plan de auditoría cubre: Los tres factores que más se consideran para elaborar el plan son:

  19. Evaluación de riesgos y plan anual El plan es aprobado por : ¿El plan es coordinado con los auditores externos?

  20. Evaluación de riesgos y plan anual Usualmente, el plan de auditoría incluye la participación en auto evaluaciones de riesgos y controles desarrolladas por los distintos sectores? Qué porcentaje de los trabajos de auditoría interna se realizan a través de auto evaluaciones de riesgos y controles desarrolladas por los distintos sectores?

  21. Evaluación de riesgos y plan anual ¿El plan de auditoría incluye el seguimiento de la implementación de los planes de remediación acordados? ¿Qué porcentaje, de los trabajos de auditoría interna, representa el seguimiento de la implementación de los planes de remediación acordados?

  22. Evaluación de riesgos y plan anual Cuenta la compañía con alguna herramienta / base de información para la administración / planificación y seguimiento del trabajo de auditoría interna? ¿Cuál?

  23. Ejecución El plan es ejecutado Si terceriza, la función asignada a terceros es:

  24. Ejecución El porcentaje dedicado a cada área en la ejecución es:

  25. Informes del área Se realiza un informe por cada una de las revisiones efectuadas? ¿Cuáles de los siguientes temas se incluyen en el contenido de los informes de revisión de auditoría interna?

  26. Informes del área Además de los informes de auditoría interna relacionados con cada revisión, existe un reporte periódico de control interno? El reporte periódico tiene frecuencia:

  27. Control de Calidad El proceso de control de Calidad se cubre mediante:

  28. Satisfacción del cliente interno ¿Realiza encuestas de satisfacción con clientes internos?

  29. IT El departamento maneja la Auditoría de IT La distribución aproximada de la dedicación del grupo de IT se distribuye

  30. IT Herramientas de tecnología informática más utilizadas Cuáles son los tres mayores riesgos que se presentan en el área de IT

  31. Mejores prácticas El área de Auditoría interna se focaliza en la selección de mejores prácticas en materia de:

  32. Indicadores de gestión El área de Auditoría Interna mide su desempeño a través de algunos de los siguientes indicadores

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