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Propuesta Programa-Presupuesto 2014

Propuesta Programa-Presupuesto 2014. AG/RES. 2776 (XLIII-O/13) FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACIÓN DE 2014.

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Propuesta Programa-Presupuesto 2014

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Presentation Transcript


  1. Propuesta Programa-Presupuesto 2014

  2. AG/RES. 2776 (XLIII-O/13) FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACIÓN DE 2014 4. Solicitar al Secretario General que al preparar el proyecto de programa-presupuesto de 2014 refleje un impacto proporcional entre los diferentes capítulos y subprogramas presupuestarios por los aumentos reglamentarios por compensación del personal y una reducción del ingreso total comparado con el período presupuestario anterior.

  3. Propuesta de Presupuesto del FR del SG para 2013 Supuestos Consideraciones de la Secretaría General CP/CAAP-3253/13 add.1 • Inflación promedio estimada en 2,4% durante 2014 • Impacto inflacionario de los costos de personal en 2013 estimado en $1,9 M: • Impacto de aumentos en 2013 sobre el ppto 2014: $0,6 M • Ajustes estatutarios a la remuneración en 2014: 0,8 M • Aumentos de paso: 0,3 M • Primas de seguro de salud y vida: 0,2 M • $1,9 M • Las primas de seguro de salud para el personal jubilado de la OEA aumentan a razón de 4,0% en 2014. • La propuesta de gastos de personal en el FR se fija en 65% del total del fondo, en comparación a 64.38% en el presupuesto aprobado 2013.

  4. Reducciones en la propuesta de presupuesto FR/RCI 2014 del Secretario General Reducciones en la propuesta de presupuesto FR/RCI 2014 del Secretario General • Reducción global de US$ 0.9 millones conforme a lo dispuesto en AG/RES 2776. • Reducción en terminaciones y repatriaciones de US $1.3 millones. • Reducción de US $ 0.5 millones en el pago de la deuda incurrida por la renovación del edificio GSB. • Reducción de US $ 0.5 millones en la contribución al subfondo de reserva. • Reducción de US $0.4 millones en recursos del rubro 3 del Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo, compensada por un alto incremento a las becas financiadas por fondos específicos, notablemente por un ofrecimiento de 12 millones en los próximos 5 años. • Reducción de US $ 0.3 millones en gastos de viajes. • Reducción de US $.07 millones en subsidios a la Junta Interamericana de Defensa y a la Fundación Panamericana de Desarrollo.

  5. Aumentos en la propuesta de presupuesto 2014 del Secretario General Aumentos en la propuesta de presupuesto 2014 del Secretario General • $ 0.5 millones para financiar la modernización de la tecnología de informática y telecomunicaciones. • $ 0.5 millones para financiar la implementación de IPSAS. • $ 0.13 millones para cobertura de seguro de salud para funcionarios retirados. • $ 0.02 millones para el YABT, lo que refleja la ejecución real en el presente año y los anteriores. • Aumento de RCI comparado con el nivel aprobado para 2013: • US$ 450 mil adicionales en RCI para satisfacer la mayor demanda de apoyo a las actividades financiadas por fondos específicos.

  6. Transferencias en la propuesta de presupuesto 2014 del Secretario General Transferencias en la propuesta de presupuesto 2014 del Secretario General • $740 mil para resarcir el fondo de capital de becas se transfiere al capítulo 11 del capítulo 8. • $20 mil del capítulo 12 al capítulo 5 para financiar reuniones de REMJA. • $60 mil del capítulo 12 al capítulo 6 para financiar reuniones de Seguridad Multidimensional. • $120 mil del capítulo 12 al capítulo 8 para financiar reuniones del CIDI. • $30 mil del capítulo 12 al capítulo 8 para financiar la Asamblea de CITEL.

  7. Propuesta Programa-Presupuesto 2014 por fuente de financiamiento

  8. AG/RES. 2776 (XLIII-O/13) FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACIÓN DE 2014 3. Fijar el límite general de gastos de la cuenta del Fondo de Recuperación de Costos Indirectos en US$5.250.000, lo cual excluye la transferencia de US$1.500.000 al Fondo Regular según se establece en el párrafo 2 (c) arriba mencionado, de conformidad con las Normas Generales, sujeto a que se alcance a recaudar dicha cantidad

  9. Programa-Presupuesto por Pilar (Todos los Fondos) 167,473.5

  10. Financiamiento del Fondo Regular 82,978.0

  11. Fondo Regular por tipo de gasto 82,978.0

  12. Fondo Regular por tipo de gasto (desglose) 82,978.0

  13. Fondo Regular.- Distribución por Pilar y por tipo de gasto

  14. Pilar: Democracia y Gobernabilidad.- Fondo Regular por tipo de gasto 7,402.0

  15. Pilar: Derechos Humanos.- Fondo Regular por tipo de gasto 9,371.7

  16. Pilar: Desarrollo Integral.- Fondo Regular por tipo de gasto 14,149.2

  17. Pilar: Seguridad Multidimensional.- Fondo Regular por tipo de gasto 5,592.5

  18. Pilar: Apoyo a Estados Miembros.- Fondo Regular por tipo de gasto 14,445.9

  19. Pilar: Dirección Ejecutiva.- Fondo Regular por tipo de gasto 6,889.7

  20. Pilar: Administración.- Fondo Regular por tipo de gasto 12,962.1

  21. Pilar: Infraestructura y Costos Comunes.- Fondo Regular por tipo de gasto 12,154.9

  22. Comparativo Fondo Regular 2013-2014 por Programa

  23. Comparativo Fondo Regular 2013-2014 por Programa

  24. Estructura Ocupacional Personal Directivo y Profesional (2012-2014)

  25. Estructura Ocupacional Personal Servicios Generales (2012-2014)

  26. Posiciones por Programa y nivel

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