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L’audit des projets informatiques. en partenariat avec 16 novembre 2006. Audit des projets informatiques. De l'évaluation des processus projets à l'audit de projet : retours d'expériences. Quels référentiels, quelles pratiques ? Les points de vigilances, les points de repères

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  1. L’audit des projets informatiques en partenariat avec 16 novembre 2006

  2. Audit des projets informatiques De l'évaluation des processus projets à l'audit de projet : retours d'expériences. Quels référentiels, quelles pratiques ? Les points de vigilances, les points de repères *************************************** Gina Gullà-Ménez sanofi-aventis Direction de l’Audit Informatique Directeur de l’Audit des Processus et des Projets Informatiques

  3. Plan de la présentation 1. Introduction 2. Evaluation des processus projet • Contextes • Référentiels utilisés • Pratiques 3. Audit des projets informatiques • Contexte sanofi-aventis • Référentiels utilisés • Déroulement d’une mission d’audit • Points de vigilance, points de repères 4. Questions réponses

  4. Objectif de la présentation Mise à profit des dispositifs d’audit qualité dans le monde de l’audit interne Partager des retours d'expériences….. L‘expérience, voilà le maître en toutes choses. (Jules César) • Chacune de ces expériences est liée à son contexte. • Deux points de vue successif *: • Auditeur Qualité (Amélioration continue) • Auditeur Interne (*) – Prise de position IFACI «AUDIT INTERNE – QUALITÉ » - mai 2004

  5. Plan de la présentation 1. Introduction 2. Evaluation des processus projet • Contextes • Référentiels utilisés • Pratiques 3. Audit des projets informatiques • Contexte sanofi-aventis • Référentiels utilisés • Déroulement d’une mission d’audit • Points de vigilance, points de repères 4. Questions réponses

  6. Evaluation des processus projetsLes contextes • Direction Qualité dans une SSII (certification ISO 9000) • Programme d’amélioration des développements logiciel d’un grand groupe industriel (SW-CMM) • Programme d’amélioration des processus logiciel chez un grand opérateur télécom (ISO 15504-Spice)

  7. Evaluer les processus projetsLes référentiels utilisés • ISO ¹ 9000 – Modèle d’assurance qualité utilisé pour la certification des systèmes de management de la qualité. Les normes de la famille ISO 9000 constituent un ensemble de références de qualité incontesté sur le plan mondial. • ISO 15504 (SPICE²) - Norme pour l’évaluation de processus logiciels, synthèse des démarches d ’évaluation et d ’amélioration de processus logiciel : CMM, BootStrap, TRILLIUM, est cohérente avec les normes existantes : ISO 9000, ISO 12207. Elle est applicable à un large domaine d ’applications, d’affaires, de tailles d’organisation de projets. Elle permet de comparer des entités semblables et elle produit des profils de processus cotés selon une échelle à six niveaux. • CMMI ³ est un cadre de référence développé par le SEI ⁴visant à guider les organisations dans leur démarche d'amélioration des processus informatiques. Ce modèle permet, en fonction des pratiques clefs mises en place par une organisation, de déterminer son niveau de maturité globale (sur une échelle de 1 à 5) et son profil de capacité (échelle de 0 à 5 par processus). ¹ ISO : International Organization for Standardization ² SPICE : Software Process Improvement Capability dEtermination ³ CMMI : Capability Maturity Model Integration ⁴SEI : Software Engineering Institute

  8. Evaluer les processus projetsLes référentiels utilisés • Critères Communs (ISO 15408)a pris le relais des ITSEC¹ dans le processus d’évaluation du niveau de sécurité des logiciels et systèmes d’information. Ils définissent les procédures et les mesures techniques normalisées à prendre en compte dans le cycle de vie d’un produit logiciel. • ITIL ² recense, synthétise et détaille les meilleures pratiques pour la fourniture de services informatiques. ITIL donne des recommandations, des informations détaillées sur les processus, des descriptions de postes, des règles de gestion. ITIL couvre le domaine de la production informatique. • Le PMBOK ³ est un référentiel des connaissances en gestion de projet promu par le Project Management Institute (PMI). Il décrit des connaissances et des méthodes applicables à la majorité des projets, qu'ils soient informatiques ou non, sur lesquelles il y a un consensus général sur leur valeur et leur utilité. Il donne un lexique commun et des méthodes de communication. ¹ITSECInformation Security Evaluation Criteria ² ITIL Information Technology Infrastructure Library ³ PMBOK Project Management Body of Knowledge

  9. Evaluation des processus projetsLes pratiques • Direction Qualité dans une SSII (certification ISO 9000) • Un système qualité certifié pour démontrer sa mise en place : « donner confiance en externe en situation contractuelle » • Des audits qualité des projets informatiques : • Référentiel : ISO 1011 ¹, Système Qualité de la SSII • Objectifs : • Etape 1 Conformité au système qualité • Etape 2 Évaluation du besoin d’actions d’amélioration ou de correction - • ISO 9001 • Point fort : caractère quasi universel • Point faible : très générale, a été complétée par des guides ou exigences spécifiques au domaine d’application (métier informatique) ¹ ISO 1011-1,-2 et-3 a été remplacé par ISO 19011 :Lignes directrices relatives aux audits de systèmes de management de la qualité et/ou de management environnemental

  10. Evaluation des processus projetsLes pratiques • Programme d’amélioration des développements logiciel d’un grand groupe industriel • Démarche de certification ISO 9000 • Un référentiel interne de développement logiciel fondé sur DOD 2167 A ¹ • Précurseur de l’utilisation du SW-CMM • D’autres normes applicables au développement informatique : Critères Communs,.. ¹ DOD 2167 A – Defense System Software Development

  11. Evaluation des processus projetsLes pratiques • Le SEI pour le DoD ¹ a développé un modèle de maturité du processus (CMM) et une méthode d'évaluation, et à partir de 1993 le niveau 3 est demandé dans les appels d'offres • En 1993, lancement d’un programme d’amélioration pour toutes les Unités avec pour objectif : • obtenir le niveau 2 SW-CMM (environ 24 à 36 mois) • continuer l'amélioration des processus en vue d'atteindre le niveau 3 (24 mois de plus) • Ce programme doit améliorer : • la prise en compte du besoin client en impliquant les équipes logicielles dans la phase de définition des systèmes, • la maîtrise des coûts et délais en s'appuyant sur des pratiques efficaces de conduite et planification des projets informatiques, • la maîtrise des logiciels livres et de leurs évolutions. • Organe de coordination des Unités est constitué : • Un corps d'évaluateurs • Des réunions mensuelles entre SEPG - Software Engineering Process Group ¹ DoD – Department of Defense

  12. Evaluation des processus projetsLes pratiques • Le niveau CMM n'est pas certifiable au sens où on l'entend habituellement pour d'autres reconnaissances de la Qualité. • L'appréciation de l'atteinte d'un niveau résulte d'une « auto-évaluation » réalisée par une équipe interne de 5 ou évaluateurs formés. La bonne application de la méthode est vérifiée, pendant l'évaluation, par le « lead-assessor »  accrédité par le SEI. • Un processus d'évaluation strictement défini, avec • une analyse de la documentation • des interviews (tirage au sort des interviewés) • des debriefings provisoires • une présentation des constats finals et du niveau atteint • A l'issue de cette évaluation, un rapport rédigé par l'équipe d'évaluation, discuté et admis par les évalués, est remis à la Direction de l'organisation: il précise les forces et les faiblesses identifiées et indique le niveau atteint • Les résultats sont contrôlés par le SEI

  13. Amélioration des processus de développement • La progression dans les niveaux correspond à une diminution progressive des risques et corrélativement à une augmentation de la maîtrise du processus de développement du logiciel • Atteinte du niveau 2 = La maîtrise nécessaire est en place pour pouvoir reproduire des succès sur des projets de même type. Les directives guident la mise en place du processus existant 1

  14. Evaluation des processusLes pratiques • Le SW-CMM a été largement utilisé (il n’est plus maintenu): • Plus de 50 pays • 3000 évaluations référencées au SEI • 2000 entreprises • Aujourd’hui, CMMI regroupe : • SW-CMM (software), SE-CMM (Système), IPD-CMM (Integrated Product Development), SA-CMM (Software Acquisition) • 2 représentations : par niveau de maturité, par aptitude (par processus) • Scampi : méthode d’évaluation • CMMI et ISO 9001 sont basés sur une approche processus et d'amélioration continue mais : • CMMI traite de la gestion des risques, contrairement à l'ISO 9001 • une grande partie des exigences de l'ISO 9001 sont couvertes par l’atteinte du niveau 2 CMMI ; certaines exigences ISO 9001 se retrouvent plus spécifiquement au niveau 3 CMMI.

  15. Evaluation des processus projetsLes pratiques • Programme d’amélioration des processus informatiques chez un grand opérateur télécom (ISO 15504) • Objectifs : • Amélioration des processus des projets informatiques • Contribuer au développement des services offerts au client • Donner un avantage compétitif au Groupe. • Comment : • Le recensement des meilleures pratiques informatiques pour construire le référentiel • Une cartographie des processus informatiques : les processus sont regroupés selon la norme ISO 12207 ¹ • Des évaluations de maturité des processus projets avec le modèle ISO SPICE pour identifier les points forts et les points faibles • Des projets d’amélioration de processus pour définir et généraliser les actions d’amélioration ¹ISO 12207 - Processus du cycle de vie du logiciel.

  16. Evaluation des processus projets La cartographie des processus informatiques Stratégie DSI Ressources humaines Pilotage suivi Achat Conduire un projet informatique Les besoins du client La satisfaction du client Déployer Exploiter Cartographie applicative Validation Capitalisation

  17. Evaluation des processus projetsProcessus concernés • 5 processus prioritaires (identiques à toutes les unités) • Gestion de projet • Gestion des exigences • Gestion de configuration • Gestion de la sous-traitance • Assurance Qualité • + 3 processus complémentaires • Maintenance (ENG 2 : maintenance du système et du logiciel) • Gestion documentaire (SUP 1: documentation) • Validation (ENG 1.6 : essai du logiciel) • Les processus prioritaires font l'objet d'évaluations. Objectif intermédiaire au bout de 12 mois : • Gestion de projet - niveau 2 • Gestion de configuration - niveau 2 • Gestion des exigences - niveau 1 • Assurance qualité - niveau 1 • Acquisition - niveau 3 • Les évaluations sont faites sur les processus des projets • Les plans d’actions des projets sont établis, suivis puis mis à jour suite à chaque évaluation Modèle

  18. Evaluation des processus projets Résultats de l’évaluation Objectifs du programme d'amélioration Résultats d’évaluation A l’issue d’une évaluation, chaque processus est caractérisé par son niveau d’aptitude compte tenu de son objectif d’amélioration.

  19. Synthèse • ISO 15504 (SPICE) • Modèle utilisé dans le monde entier et sur tout type d’activité (R&D,…) • Pas de détermination de la maturité de l’organisation mais un profil d’aptitude par processus • Pas de schéma unique d’évaluation - l’auto-évaluation est encouragée par la norme • Pas de système de reconnaissance externe • CMMI • Grosse promotion du SEI • Souvent retenu en France comme référence • Compatible avec ISO 15504 • Evaluation lourde, pas de version française • Transmission du résultat de l’évaluation au SEI

  20. Plan de la présentation 1. Introduction 2. Evaluation des processus projet • Contextes • Référentiels utilisés • Pratiques 3. Audit des projets informatiques • Contexte sanofi-aventis • Référentiels utilisés • Déroulement d’une mission d’audit • Points de vigilance, points de repères 4. Questions réponses

  21. sanofi-aventis, les chiffres-clés • 1er groupe européen et 3e mondial de l’industrie pharmaceutique • 7 domaines thérapeutiques majeurs : cardiovasculaire, thrombose, maladies métaboliques, oncologie, système nerveux central, médecine interne, vaccins • Chiffre d'affaires 2005 : 27,3 Mds € • Résultat net ajusté 2005 : 6,3 Mds € (+26,1%) • 3ème budget de l’industrie pharmaceutique en R&D : 4 Mds € • 127 molécules et vaccins en développement dont 56 en phases avancées • Près de 97 200 collaborateurs dans le monde • Une présence dans plus de 100 pays

  22. sanofi-aventis, les domaines thérapeutiques Pour répondre aux besoins de santé du plus grand nombre, le Groupe propose et recherche des solutions dans sept domaines thérapeutiques majeurs : • Cardio-vasculaire : hypertension artérielle, fibrillation auriculaire, maladie artérielle périphérique, insuffisance cardiaque, thrombose artérielle ou veineuse • Maladies thrombotiques : thrombose veineuse profonde avec ou sans embolie pulmonaire, athérothrombose, syndromes coronariens aigus • Maladies métaboliques : le diabète de types 1 et 2

  23. sanofi-aventis, les domaines thérapeutiques • Oncologie : cancer colorectal, du sein, du poumon non à petites cellules, de la prostate, gastrique, de la tête et du cou (ORL), hémopathies malignes, (leucémies), mélanome • Système nerveux central : insomnie, maladie d’Alzheimer, sclérose en plaques, schizophrénie, épilepsie, dépression, anxiété, sevrage tabagique, maladie de Parkinson, lésion de la moelle épinière • Médecine interne : infections bactériennes, virales et parasitaires, polyarthrite rhumatoïde, ostéoporose, douleur, urologie, bronchopneumopathie chronique obstructive, allergie, inflammation, incontinence urinaire, hypertrophie bénigne de la prostate • Vaccins : contre la grippe, la méningite, la poliomyélite, combinaisons vaccinales, vaccins sérums destinés aux voyageurs et zones endémiques

  24. Les 15 premiers médicaments du Groupe CA 2005 En millions d’euros • 2 143 • 2 026 • 1 609 • 1 564 • 1 519 • 1 345 • 1 214 • 1 009 • 902 • 892 • 677 • 364 • 318 • 328 • 278 Évolution à données comparables • + 13,8 % • + 20,2 % • + 12,8 % • + 30,6 % • + 10,6 % • - 9,1 % • + 47,5 % • + 2,4 % • + 24,1% • + 13,9 % • + 0,7% • + 23,8 % • + 4,6 % • + 18,4 % • - 2,1 % Médicaments • Lovenox® / Clexane® • Plavix® / Iscover ® • Taxotere® • Eloxatine® • Stilnox® / Ambien® / Myslee® • Allegra® • Lantus® • Delix® / Tritace® / Triatec® • Copaxone® • Aprovel® / Avapro® /Karvea ® • Amaryl® • Actonel® • Dépakine® • Xatral® • Nasacort®

  25. sanofi-aventisOrganisation et contrôle interne • Le contrôle interne est une préoccupation historique du Groupe • sanofi-aventis et ses filiales françaises sont soumises à la loi de sécurité financière du 1er août 2003 . • sanofi-aventis est également tenu de respecter les dispositions de la loi Sarbanes Oxley du 30 juillet 2002. • sanofi-aventis s’appuie sur une Direction de l'Audit et de l’Evaluation du Contrôle Interne directement rattachée au Président-Directeur Général, afin d'assurer son indépendance.

  26. Audit des projets informatiquesContexte sanofi-aventis • Une Direction de l’Audit Informatique au sein de la Direction de l’Audit et de l’Evaluation du Contrôle Interne Héritage • De 25 ans de pratiques de l’audit interne • De sa forte crédibilité • De son indépendance • D’un taux élevé de prise en compte de ses recommandations

  27. Mission de l’Audit Informatique • La mission de la direction de l’Audit Informatique : • Evaluer la fiabilité, l’intégrité, la sécurité des applications, infrastructures et réseaux informatiques, • Evaluer le dispositif de contrôle au sein des processus et des projets informatiques. • Ces missions s’exercent dans le cadre des « missions d’assurance » selon l’IFACI : • Les services “d’assurance” impliquent l’évaluation objective par l’auditeur interne afin de procurer une opinion indépendante sur le processus ou le système audité. • La nature et l’étendue des travaux d’assurance sont déterminés par l’auditeur interne. • Les missions de conseil sont exclues. “A l’aide des outils technologiques et de l'expertise appropriés, évaluer l'adéquation et l'efficacité des systèmes de contrôles qui adressent les risques émanant de la mise en œuvre par une organisation, de la technologie en support de ses objectifs business. “ COSO

  28. Audit des projets informatiquesRéférentiels externes utilisés • Respect des normes internationales pour la pratique professionnelle de l’audit interne pour la conduite des audits, le choix des auditeurs. IFACI, ISACA • Le CObIT ¹ Modèle de référence pour la gouvernance des technologies de l'information, permet de comprendre et de gérer les risques liés aux systèmes d'information, repose sur la définition de 34 processus. Le modèle d'évaluation est calqué sur celui des capacités logicielles (type CMM). Sarbanes Oxley impose d'utiliser l'infrastructure de contrôle interne COSO ². COBIT était la meilleure voie pour évaluer la conformité aux exigences du COSO. • ISO 17799 (BS 7799) - Catalogue de bonnes pratiques assurant un client que ses informations sont gérées de manière sécurisée par son fournisseur. Complément de réponse aux obligations de sécurité des systèmes d'information. • CMMI/ISO 15504 et ITIL. ¹ CObIT - Control Objectives for Information and related Technology ²COSO - Committee of Sponsoring Organizations

  29. Audit des projets informatiquesRéalisation d’une mission

  30. Audit des projets informatiques Programme de travail CObIT ITIL CMM A-Project Management

  31. Audit des projets informatiquesRéalisation d’une mission • En fonction de l’avancement du projet, sont audités à la fois : • Les activités : planification, suivi de projet, l’analyse des risques, tests, gestion des habilitations,.. • Les produits des activités : plans de projet, documents de conception, jeux de tests et manuels utilisateur. • L’équipe d’audit est pluri-disciplinaire : • Compétences en SI • Compétences en audit interne • Compétences en gestion de projet • Ressources externes.

  32. Audit des projets informatiques Points de vigilance • Le projet est une organisation temporaire, qui « change continuellement de dimension et qui vit continuellement des changements. » • Les constats valides à un instant t peuvent être remis en question à t+1 • Les recommandations publiées à la diffusion des rapports sont parfois perçues comme tardives • Délais réduits, périmètres complexes avec un grand nombre d’acteur. • Notre mission ne doit pas se substituer à la responsabilité organisationnelle du responsable sécurité ou du responsable qualité – en effet, les processus informatiques sont désormais soumis aux normes qualité.

  33. Audit des projets informatiquesPoints de repères • On cherchera à s’affranchir de la dimension temporelle du projet en auditant : • Le plus possible en amont (ex réponse aux besoins utilisateurs) • Une fois le projet terminé : audit post projet • Les projets en difficultés, sur demande du management • Les processus informatiques • Les points de contrôles et objectifs d’audit de projet ont été intégrés à nos programmes d’audit «catalogue des missions d’audit processus » • Par exemple : • Audit de la gestion des besoins des utilisateurs couvrant l’alignement stratégique • Audit du processus de déploiement : niveau de préparation des sites, tests des procédures de déploiement, efficacité des procédures de reporting et d’alerte, communication. • Audit du processus de migration des données avec notamment, procédés de vérifications de la qualité et de la complétude de la migration, traitement des données non reprises et des cas ambigus.

  34. Audits des projets informatiquesPoints de repères Référentiels : COSO, CObIT, CMM, ITIL Politiques Qualité, Sécurité .. procédures Audit de conformité Audit post-projet Projet Post-projet Avant-projet Audit projets en difficulté Audit de la gestion des besoins utilisateurs

  35. Audit des projets informatiques En guise de conclusion • Pour un service d’audit interne : intérêt de s’approprier des outils venant du monde de la qualité. • Dans CObIT v4.0, le guide de l’audit est remplacé par le Guide de l’assurance des TI qui montre comment CObIT peut être utilisé pour : • Évaluation des risques et de la valeur • Evaluation et test de contrôle • Maturité de contrôle et auto-évaluation • Quel que soit le référentiel utilisé, l’entreprise en construisant sa cartographie des processus informatiques, structure son approche de contrôle interne.

  36. Audit des projets informatiques Liens • ADELI (Project Management Institute) : www.adeli.org • AFAI (Association Française de l’Audit et du Conseil Informatiques) : www.afai.asso.fr • AFNOR (Association Française de NORmalisation) : www.afnor.fr • COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) : www.coso.org • IFACI (Institut Français de l’Audit et du Contrôle Interne) : www.ifaci.com • ISACA (Information Systems Audit and Control Association) : www.isaca.org • ISO (Organisation Internationale de Normalisation): www.iso.org • ITIL (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) : www.itil.co.uk • PMI (Project Management Institute) : www.pmi.org • SEI (Software Engineering Institute) : www.sei.cmu.edu • “Comparatif,analyse et tendances ITIL, CObIT, ISO 27001, eSCM” , Jacqueline Sidi, Martie Otter, Laurent Hanaud, 2006 • “CMMI – Un itinéraire fléché vers le Capability Maturity Model Integration” Richard Basque, Dunod 2004

  37. Plan de la présentation 1. Introduction 2. Evaluation des processus projet • Contextes • Référentiels utilisés • Pratiques 3. Audit des projets informatiques • Contexte Sanofi-Aventis • Référentiels utilisés • Déroulement d’une mission d’audit • Points de vigilance, points de repères 4. Questions réponses

  38. Merci de votre attention ! Questions – réponses

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