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Este Tutorial Esta dirido a aquellos que tienen dudas sobre la imputaciones en su Cuenta Corriente. Como puede observar GENERALMENTE las fechas no coinciden: Entonces. ¿Por qué fecha me debo guiar? Tome el Nº de Transferencia / Fecha / Hora / Importe
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Este Tutorial Esta dirido a aquellos que tienen dudas sobre la imputaciones en su Cuenta Corriente
Como puede observar GENERALMENTE las fechas no coinciden: Entonces. ¿Por qué fecha me debo guiar? Tome el Nº de Transferencia / Fecha / Hora / Importe Calcule según el Clearing Bancario 48 / 72 hs., Luego verifique si en su Banco se acredito la misma, siempre después de las 10:00 hs Caso contrario enviar mail a: proveedores@bestdrivers.com.ar No pida información a otra área de la empresa ya que desconocen la misma Analizaremos la estructura de una TRANSFERENCIA Fecha de Imputación Contable Transferencia BancariaNº / Fecha / Hora
¡ Por Favor ! … ¿Me puede explicar que pasa cuando en el Sub Concepto de mi Cuenta Corrienteno sale nada ESTA EN BLANCO y sin embargo figura un DEBITO
Cuando el Sub Concepto de su Cuenta Corriente esta en blanco, indica que, Estaba previsto practicarle una transferencia bancaria, pero la misma no se llevo a Cabo por los motivos que se enuncia a continuación tomando como referencia el Informe que genera cada área antes de las 13:00 hs del sábado: • Adeuda Vouchers • Adeuda Facturas • Adeuda Obligaciones • Adeuda Viajes de Contado • Quejas de pasajero o empresa • No presto colaboración • etc.
Quisiera me expliquen ¿Qué es el recupero de Gastos por Cuenta de 3ros?
Es el Impuesto a los Debito Bancario Se calcula de la siguiente manera 1.- Tome el importe a cobrar que figura en su liquidacion. 2.- calcule:Cobra x 0.012 = Recupero de Gastos por cuenta de 3ros
Otra duda Por ejemplo en Enero me debitan el Nextel y el Pager Correspondiente a Enero,¿No deben debitarloen Febrero?
Ambos se debitan en la quincena mas antigua que tenga crédito Los servicios de Teléfono celular las Compañías lo cobran por adelantado
Estuve revisando mis liquidaciones y no Obtengo el 75 % a cobrar. ¿Hay un error en la liquidación de la Pagina WEB?
Realicemos el calculo paso a paso ¿Cómo lo hacemos? 1.- Tome de la liquidación el importe de la columna que dice “TBD” A dicho importe le resta los gastos, recuerde que Ud., cobra el 75% del servicio y el 100% de los gastos TBD – 100 % Gastos = Servicio Puro2.- Servicio Puro x 0.75 = 75% del servicio ¿Cómo sigo? 3.- El 75% del servicio + 100 % Gastos = a la columna de la liquidación que dice COBRA
Si es Monotributista emite una Factura “C” de esta forma Si es Responsable Inscripto emite una Factura “A” de esta forma Es Igual que la Factura “C” con la La diferencia que debe exponer por separado los viajes que son: Menores a 100 Km (sin IVA) Mayores a 100 Km (Tasa IVA: 10.50%) Tambien se exponen los gastosestos NO llevan IVA