140 likes | 386 Views
Основные меры по обеспечению сбалансированности краевого бюджета на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годы. Кацуба Александр Станиславович Заместитель Председателя Правительства края – министр финансов. Изменение бюджетного и налогового законодательства с 1 января 2014 года.
E N D
Основные меры по обеспечению сбалансированности краевого бюджета на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годы Кацуба Александр Станиславович Заместитель Председателя Правительства края – министр финансов
Изменение бюджетного и налогового законодательства с 1 января 2014 года
Доходы краевого бюджета на 2014 - 2016 годы млн. руб.
Доля программных расходов краевого бюджета в общем объеме расходов в 2013-2016 годах НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ 91 % 93 % 94 % 94 % Свыше 90 % краевого бюджета составляют расходы по государственным программам. Поэтому они приняты за основу для определения предельного объема расходов на 2014-2016 годы.
Расчет предельного объема расходов на 2014-2016 годы Утвержденные суммы по государственным программам на 2014-2016 годы + + + = Предельный объем расходов по государственным программам на 2014-2016 годы
Расходы краевого бюджета на заработную плату млрд. руб. 9,1 % 7,6 % • Причины роста: • указы ПрезидентаРФ; • новые полномочия по финансовому обеспечению дошкольного образования; • увеличение сети учреждений. 23 % 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
Расходы краевого бюджета на социальные выплаты млрд. руб. Рассчитаны в условиях действующего законодательства 2014 год 2015 год 2016 год
Динамика объемов ассигнований дорожного фонда Хабаровского края млн. руб. 4 148 4 085 3 935 3 883 РОСТ 101.3 % РОСТ 103,8 % РОСТ 101,5 % 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
Межбюджетные трансферты из краевого бюджета бюджету территориального ОМС млрд. руб. 14 % 16,5 % В 2014 и 2015 годах рост на 1 миллиард рублей ежегодно
Потери краевого бюджета в связи с изменением федерального законодательства с 01 января 2014 года
Оценка параметров сбалансированности краевого бюджета на 2014 год - Уровень дефицита не соответствует ограничениям, установленным БК РФ (ст.92.1) - Прогнозируемый объем госдолга на 01.01.2014 г. – 16,9 млрд. руб. (рост к 01.01.2013 г. в 3 раза), в том числе кредиты банков – 11,7 млрд. руб.
Предложения по сбалансированности краевого бюджета и соблюдению бюджетного законодательства по уровню дефицита
Основные приоритеты бюджетной политики на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы края, при безусловном выполнении Указов Президента РФ: - повышение эффективности расходов; - переориентация расходов в пользу приоритетных направлений и проектов; - обеспечение устойчивых темпов роста доходной части бюджета. 2. Стабилизация и последующее снижение долговой нагрузки краевого бюджета.