1 / 14

Кацуба Александр Станиславович Заместитель Председателя Правительства края – министр финансов

Основные меры по обеспечению сбалансированности краевого бюджета на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годы. Кацуба Александр Станиславович Заместитель Председателя Правительства края – министр финансов. Изменение бюджетного и налогового законодательства с 1 января 2014 года.

suki
Download Presentation

Кацуба Александр Станиславович Заместитель Председателя Правительства края – министр финансов

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Основные меры по обеспечению сбалансированности краевого бюджета на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годы Кацуба Александр Станиславович Заместитель Председателя Правительства края – министр финансов

  2. Изменение бюджетного и налогового законодательства с 1 января 2014 года

  3. Доходы краевого бюджета на 2014 год

  4. Доходы краевого бюджета на 2014 - 2016 годы млн. руб.

  5. Доля программных расходов краевого бюджета в общем объеме расходов в 2013-2016 годах НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ 91 % 93 % 94 % 94 % Свыше 90 % краевого бюджета составляют расходы по государственным программам. Поэтому они приняты за основу для определения предельного объема расходов на 2014-2016 годы.

  6. Расчет предельного объема расходов на 2014-2016 годы Утвержденные суммы по государственным программам на 2014-2016 годы + + + = Предельный объем расходов по государственным программам на 2014-2016 годы

  7. Расходы краевого бюджета на заработную плату млрд. руб. 9,1 % 7,6 % • Причины роста: • указы ПрезидентаРФ; • новые полномочия по финансовому обеспечению дошкольного образования; • увеличение сети учреждений. 23 % 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

  8. Расходы краевого бюджета на социальные выплаты млрд. руб. Рассчитаны в условиях действующего законодательства 2014 год 2015 год 2016 год

  9. Динамика объемов ассигнований дорожного фонда Хабаровского края млн. руб. 4 148 4 085 3 935 3 883 РОСТ 101.3 % РОСТ 103,8 % РОСТ 101,5 % 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

  10. Межбюджетные трансферты из краевого бюджета бюджету территориального ОМС млрд. руб. 14 % 16,5 % В 2014 и 2015 годах рост на 1 миллиард рублей ежегодно

  11. Потери краевого бюджета в связи с изменением федерального законодательства с 01 января 2014 года

  12. Оценка параметров сбалансированности краевого бюджета на 2014 год - Уровень дефицита не соответствует ограничениям, установленным БК РФ (ст.92.1) - Прогнозируемый объем госдолга на 01.01.2014 г. – 16,9 млрд. руб. (рост к 01.01.2013 г. в 3 раза), в том числе кредиты банков – 11,7 млрд. руб.

  13. Предложения по сбалансированности краевого бюджета и соблюдению бюджетного законодательства по уровню дефицита

  14. Основные приоритеты бюджетной политики на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы края, при безусловном выполнении Указов Президента РФ: - повышение эффективности расходов; - переориентация расходов в пользу приоритетных направлений и проектов; - обеспечение устойчивых темпов роста доходной части бюджета. 2. Стабилизация и последующее снижение долговой нагрузки краевого бюджета.

More Related