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sophie
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  1. Hospital Dr. Abraham GODOY Peñalautaro HOSPITAL DR. ABRAHAM GODOY PEÑA LAUTARO

  2. Contenidos: 1.- Evaluación Metas Sanitarias 2.- Evaluación Digitación SIGGES 3.- Deuda 4.- Análisis Gasto Variable Subt 21 5.- Análisis Gasto Variable Subt 22 6.- Análisis de la producción (PPV) 7.- Refrendación Presupuestaria

  3. EVALUACION METAS SANITARIAS

  4. DIGITACION SIGGES Estrategias utilizadas1.- Para el caso de pacientes IAM se revisaron recetas médicas y se informa a SIGGES para revisión de fichas clínicas2.- Para el caso de pacientes egresados, se acordó que la persona que realiza Censo Diario de Camas informa a SIGGES ante la presencia de patologías GES, por ejemplo SPP3.- Se sacan reportes del módulo de facturación y se revisan las no validadas por el sistema, procediendo a eliminar duplicados, entre otras causas.

  5. PROYECCION DEUDA AL 31/12/2010

  6. Aumento gasto variable Subt. 21 • Revisión Horas Extraordinarias en los distintos Servicios • Para el caso de los reemplazos sólo se generan cuando la ausencia supera los 5 días. • Diálisis y Urgencia

  7. Aumento gasto variable Subt. 22 • Farmacias periféricas • Revisión de stock críticos • Generación de canastas de insumos para las IQ • Gas M$41.901 a septiembre

  8. Análisis de la Producción • Al informe del mes de Agosto, el Hospital de Lautaro mantiene una mayor producción v/s transferencias en igual periodo, esto referido a lo siguiente: - La actividad comprometida se divide en duodécimos hasta el mes de agosto, de septiembre en adelante se comienza a pagar en función de lo producido. El Hospital de Lautaro produjo más de su duodécimo respectivo generando un delta a favor en cuanto a la producción, según la evaluación a Agosto. Prueba de ello es en el Programa Reducción de Brechas donde al mes de septiembre Lautaro ya tiene realizado el 97.6% de su actividad comprometida.

  9. La producción en general ha aumentado en todas sus áreas: Partos 11,86% Exámenes de Laboratorio 37,2% Consultas de Urgencia 20% Recetas despachadas 15,2% Prescripciones 26,6% Egresos Hospitalarios 2,6% Índice Ocupacional año 2009 72.3% y el año 2010 es de 74.5%

  10. Inconvenientes con la refrendación: Es el acto administrativo mediante el cual la Unidad de Abastecimiento anota formalmente en los registros presupuestarios, el compromiso por la adquisición de un bien o servicio, afectando un determinado Item del Presupuesto de Gastos, dando origen a la primera fase del proceso de contabilización, la cual corresponde a la obligación del gasto. Este proceso no se está realizando, por un lado por un ordenamiento interno que no ha sido posible llevarlo aún a la práctica y por otra que existiendo actividades en las cuales estamos obligados a resolver comenzamos a generar deuda y ante eso tampoco es posible realizar la refrendación.

  11. GRACIAS