1 / 30

11 декабря 2001 г.

Инвестиционная деятельность РАО «ЕЭС России» Экспорт электроэнергии Проект создания Федеральной сетевой компании ДОКЛАД Заместителя Председателя Правления РАО «ЕЭС России» Андрея Натановича Раппопорта на конференции «РАО «ЕЭС России» - открытая компания». 11 декабря 2001 г. Москва.

Download Presentation

11 декабря 2001 г.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Инвестиционная деятельность РАО «ЕЭС России»Экспорт электроэнергииПроект создания Федеральной сетевой компанииДОКЛАДЗаместителя Председателя Правления РАО «ЕЭС России» Андрея Натановича Раппопортана конференции «РАО «ЕЭС России» - открытая компания» 11 декабря 2001 г. Москва

  2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАО «ЕЭС РОССИИ»

  3. Краткая характеристика ситуации в инвестиционной сфере, сложившейся к 1998г. • Резкое сокращение государственной поддержки развития энергетики как в прямом виде за счет средств федерального бюджета, так и в косвенном - прекращение с 1997г. включения в себестоимость продукции и услуг инвестиционных затрат; • Снижение с 1996г. инвестиционной составляющей абонентной платы 1996г. - 6860 млн.руб 1997г. - 5400 млн.руб 1998г. - 4332 млн.руб 1999г. - 4288 млн.руб • Продолжающееся падение выполняемых объемов капитальных инвестиций (в сопоставимых ценах) как по Холдингу в целом, так и по РАО «ЕЭС России» 1996г. - 6117 млн.руб По РАО 1997г. - 6099 млн.руб «ЕЭС России» 1998г. - 2934 млн.руб 1999г. - 2868 млн.руб 1

  4. Сокращение ввода в действие генерирующих мощностей в девяностые годы с 3 млн.кВт в год до 0,6-0,8 млн.кВт Сокращение объемов задела по уровню строительной готовности из-за недофинансирования задельных строек Обесценивание инфляцией собственных инвестиционных средств энергопредприятий и в первую очередь амортизационных отчислений, заниженная балансовая стоимость основных фондов Не способствующая прогрессу в инвестиционной деятельности тарифная политика Неполная оплата отпускаемой энергии Оплата суррогатными финансовыми инструментами, которыми соответственно финансировались инвестиции 2

  5. Качественные изменения в инвестиционной деятельности последних лет • С 1999г. в динамике инвестиций достигнут качественный перелом. Тенденция падения уступила место тенденции роста. Наиболее выражено это проявилось в показателях материнской компании: в 2000г. освоение капитальных вложений увеличилось на 35% в 2001г. - рост еще на 58% и, кроме того, 0,8 млрд.руб направлено на авансирование оборудования для техперевооружения электрических сетей • Кредиторская задолженность РАО «ЕЭС России» в капитальном строительстве снижена с 1998г. в 4,5 раза 3

  6. Стабилизация и рост освоения капитальных вложений в 1999-2001гг. (млн.руб. в базовых ценах 1991г.) по РАО "ЕЭС России"- материнской компании по холдингу РАО "ЕЭС России" 800 3500 724 3060 700 3000 678 600 2820 2500 2770 500 1712 (ожид.) 578 418 (ожид.) 2000 2180 400 1960 1500 300 1704 263 263 1000 200 195,7 500 100 0 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 4

  7. Увеличение денежных средств, направляемых РАО «ЕЭС России» на финансирование инвестиций в 1998-2001гг. (млн.руб.) по видам финансовых инструментов по направлениям использования 12000 11388 11388 155 300 10000 7277 7277 8000 1262 3736 6000 4539 11087 4539 4000 1717 2269 2269 6015 3788 11233 2000 2009 2822 1398 3541 750 259 870 0 1998г. 1999г 2000г. 2001г.(ожид.) 1998г. 1999г 2000г. 2001г.(ожид.) Погашение кредиторской задолженности Финансирование инвест. программы Бартер, векселя и др. Денежные средства 5

  8. Динамика изменения кредиторской задолженности РАО «ЕЭС России» в капитальном строительстве(в млрд.руб) 3,5 3,2 3 2,76 2,5 2,17 2 1,72 1,5 1,3 0,82 0,82 0,75 1 0,7 0,5 ожид. 0 01.01.98 01.07.98 01.01.99 01.07.99 01.01.00 01.07.00 01.01.01 01.07.01 01.01.02 6

  9. Возобновлено строительство ряда крупных генерирующих и электросетевых объектов, которые ранее были практически заморожены: • Бурейская ГЭС в Амурской области проектной мощностью 2320 МВт, которая решает проблему дефицита электроэнергии Дальневосточного региона и позволяет сократить ежегодный завоз в регион нескольких млн.т. органического топлива. Годовой объем инвестиций с 1998г. возрос в 6 раз и в 2001г. достиг 2,4 млрд.руб. На строительство Бурейской ГЭС привлечены средства сторонних инвесторов. • Ирганайская ГЭС в Дагестане проектной мощностью 800 МВт. Сооружение этой ГЭС позволяет сократить дефицит мощности на Северном Кавказе и получить экономию органического топлива. Годовой объем инвестиций увеличен в 4,5 раза. На пониженном напоре в 1998-2001гг. обеспечивается ввод двух гидроагрегатов суммарной мощностью 214 МВт 7

  10. Северо-Западная ТЭЦ в г.Санкт-Петербурге, проектная мощность I оч.-900 МВт Первая электростанция с высокоэкономичными парогазовыми установками мощностью 450 МВт. Концентрация финансовых ресурсов и резкое увеличение темпов работ в 1999-2000гг. обеспечили ввод в действие первой ПГУ-450 в 2001г. • Ускоренными темпами сооружается ВЛ 400кВ Выборг-Госграница. Строительство осуществляется в соответствии с договором об экспортных поставках энергии в Финляндию. Реализация проекта обеспечит гарантированную передачу мощности энергоблока 450МВт Северо-Западной ТЭЦ • ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС-Хабаровская с ПС 500 кВ Хехцир в вялотекущем режиме сооружалась с 1993г. За последние три года инвестиции в эту линию электропередачи увеличены в 7,5 раза. Ввод в действие этой ВЛ протяженностью 397,6 км с уникальным переходом через р.Амур позволит передать в Приморский край 500-700 МВт электрической мощности и снизит стоимость электроэнергии в Приморье за счет передачи дешевой энергии Бурейской ГЭС 8

  11. Значительно увеличены темпы работ и на ряде других крупных строек: • Богучанской ГЭС в Красноярском крае, • Мутновской геотермальной электростанции на Камчатке, • Зарамагской ГЭС в Северной Осетии, • ВЛ 500кВ Гусиноозерская ГРЭС-Чита, • ВЛ 500кВ Заря-Барабинск 9

  12. Увеличение ввода в действие генерирующих мощностей, тыс.кВт(по типам электростанций) 1332 1400 1281 1132 1200 1000 823 836 800 1038 665 631 1150 600 1119 536 585 345 400 600 200 287 320 294 250 13 131 31 0 1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г.(ожид.) Теплоэлектростанции 10 Гидроэлектростанции

  13. Увеличение ввода в действие генерирующих мощностей (тыс.кВт)(по структуре воспроизводства) 1332 1400 1281 1132 1200 500 1000 598 836 823 800 665 742 631 341 600 634 400 440 392 683 832 494 200 390 273 191 188 0 1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. (ожид.) 11 новое строительство реконструкция и техперевооружение

  14. Динамика целевых инвестиционных средств, утверждавшихся ФЭК РФ в составе абонентной платы (млрд.руб. в сопоставимых ценах) 4 3,5 3,38 3 2,5 1,6 2 1,5 1,0 0,94 1 0,5 0,4 0,27 0,37 0,29 0,5 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 12

  15. Результаты инвестиционной деятельности за прошедшие три года • Финансирование инвестиций переведено с бартерных схем, использования вексельных и других суррогатных инструментов на 100% оплату деньгами, что позволило повысить эффективность использования инвестиционных средств • Ввод генерирующих мощностей в 2001г. увеличился в 1,8 раза против среднего за предыдущие четыре года • С 2000 года заказ оборудования и материалов для капитального строительства, а также выбор подрядчиков переведен исключительно на тендерную основу, что повысило эффективность использования инвестиционных средств и прозрачность сделок • Увеличение эффективности инвестиционного процесса повысило интерес внешних инвесторов к участию в совместной реализации энергетических проектов 13

  16. ПРОГРАММА «5000 МВт» С целью привлечения в отрасль как отечественных, так и иностранных инвестиций В РАО «ЕЭС России» разработана и осуществляется программа инвестиционного прорыва, ориентированная на принципиально новые технические решения, предусматривающие новое строительство и реконструкцию действующих мощностей объемом не менее 5 000 МВт. При затратах на программу «5 000 МВт» примерно 50 млрд. руб. экономия природного газа за жизненный цикл проектов (25-30 лет) составит 165 млрд.м3, что при разнице в цене природного газа на внешнем и внутреннем рынке в $50/1000 м3 эквивалентно дополнительной экспортной выручке 239 млрд.руб. Налоговые поступления в бюджет за тот же период составят 134 млрд.руб. 14

  17. Деятельность и географическое расположение электростанций 10 выбранных проектов Калининград- ская ТЭЦ900 МВт 166,8 млн дол. СШАНоваяПГУЭлектроэнергия Северо- западная ТЭЦ450 МВт437 млн дол. СШАНаращиваниеПГУЭлектроэнергия ГЭС Верхне-Волжского каскада 130 МВт 81,3 млн дол. СШАЗаменаВодаЭлектроэнергия Псковская ГРЭС215 МВт 37,4 млн дол. СШАНаращиваниеПар Электроэнергия Калининград С.-Петербург Ивановская ГРЭС 650 МВт 32,5 млн дол. США НоваяПГУ Электроэнергия СЕВЕРО-ЗАПАД Псков Сургутская ГРЭС345 МВт273,3 млн дол. СШАЗаменаПГУ Электроэнергия Ярославль МОСКВА Иваново Нижний Новгород Тула ЦЕНТР СИБИРЬ УРАЛ Сургут ВОЛГА Краснодар Березовская ГРЭС 800 МВт 86.3 млн дол. США НаращиваниеПГУ Уголь ЮГ Красноярск Краснодарская ТЭЦ474 МВт 346,3 млн дол. СШАЗаменаПГУ Тепло Щекинская ГРЭС980 МВт 14,5 млн дол. СШАНоваяПГУ Электроэнергия Дзержинская ГРЭС150 МВт64,6 млн дол. СШАНаращиваниеПГУ Электроэнергия Новосибирск 15

  18. ЭКСПОРТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

  19. Экспортная деятельность РАО «ЕЭС России»1998-2001 г.г. 1998 - 1999 г.г. Стратегия ограничения неоплаченных поставок • резкое сокращение объемов экспортных поставок электроэнергии (по сравнению с 1997 г. - на 29%) • установление более жестких финансовых требований к экспортной деятельности 2000 -2001 г.г. Период оздоровления • постепенное увеличение объемов экспортных поставок электроэнергии платежеспособным контрагентам • увеличение доли денежных средств в оплате поставок электроэнергии 16

  20. Динамика экспорта электроэнергии 1997 - 2001 г.г. (млрд.кВтч) 19.7 18.5 20,0 18.5 13.9 14.1 15,0 9,7 14,2 12,6 10,0 8 8,6 5,0 8,8 5,9 5,9 5,5 5,5 0,0 1997 1998 1999 2000 2001 (прогноз) Дальнее зарубежье СНГ 17

  21. Задолженность стран ближнего зарубежья по поставкам электроэнергии (млн.долл.) Белоруссия Грузия Казахстан Украина 700 647,7 583,2 600 129,4 537,7 83,8 54,7 500 391,1 400 39,7 419,1 300 413,5 414,3 296,0 200 45,6 100 46,4 46,5 46,4 9,0 53,6 22,2 39,5 0 1998 1999 2000 9 мес. 2001 18

  22. Объем физических поставок электроэнергии на экспорт в 2000 г. Казахстан -13% 1848 млн.кВтч Грузия - 2% Прочие - 3% 418 млн.кВтч 269 млн.кВтч Китай - 1% 128 млн.кВтч Финляндия - 32% Латвия -2% 4522 млн.кВтч 303 млн.кВтч Польша - 1% 165 млн.кВтч (3 месяца) Белоруссия - 46% 6450 млн.кВтч Общий объем -14 103 млн.кВтч Сумма - 217 млн.долларов США 19

  23. Перспективы развития экспорта • разработка новых перспективных направлений экспорта электроэнергии; • развитие сети дочерних компаний за рубежом; • участие в реализации проектов новых межгосударственных линий электропередач; • изучение возможности возобновления параллельной работы UPS со странами CENTREL/ UCTE. 20

  24. ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ

  25. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ (ФСК) • Превратить деятельность по эксплуатации и развитию магистральных сетей в самостоятельный бизнес; • Создать эффективную технологическую инфраструктуру рынка и гарантировать равный доступ продавцов и покупателей на оптовый рынок электроэнергии; • Сделать сетевой бизнес прозрачным и снизить издержки на передачу электрической энергии; • Привлечь дополнительные инвестиции в развитие сетевой инфраструктуры России.

  26. ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ФСК ФСК создается в форме ОАО срок до 1 февраля 2002 г. как 100% дочернее общество РАО «ЕЭС России» Имущество ФСК - это магистральные сети РАО «ЕЭС России»: • 122 подстанции; • линии электропередачи протяженностью 44 000 км.; • производственные базы; • системы технологического управления; Балансовая стоимость имущества составляет 43 млрд.рублей

  27. В состав ФСК будут также включены магистральные сети, принадлежащие другим организациям, которые ФСК приобретет в соответствии с законодательством РФ. Не позднее марта 2004 г., государство должно получить контрольный пакет акций ФСК и в дальнейшем наращивать его. В Совете директоров ФСК большинство составят представители государства. ФСК будет самостоятельно получать оплату за предоставленные сетевые услуги в соответствии с новым сетевым тарифом.

  28. 1 этап создания ФСК 2002 год • Учреждение ФСК; • Начало внесения в уставный капитал ФСК сетевого имущества РАО «ЕЭС России»; • Начало производственной деятельности ФСК; • Разработка и утверждение в Государственном регулирующем органе методики расчета тарифа на передачу в электрических сетях (сетевой тариф); • Принятие бизнес-плана приобретения ФСК у других собственников имущества магистральных сетей (определенных в соответствии с критериями, утвержденными Постановлением Правительства РФ);

  29. 2 этап создания ФСК 2003 год • Завершение внесения в уставный капитал ФСК сетевого имущества РАО «ЕЭС России»; • Введение тарифа на передачу в электрических сетях (сетевой тариф); • Приобретение ФСК у других собственников имущества магистральных сетей (определенных в соответствии с критериями, утвержденными Постановлением Правительства РФ);

  30. 3 этап создания ФСК 2004 год • Преобразование ФСК в независимое общество с контрольным пакетом акций, принадлежащих государству; • Продолжение приобретения ФСК у других собственников имущества магистральных сетей; • Начало увеличения доли государства в уставном капитале ФСК.

More Related