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财务综合服务平台系统培训. 主要内容. 一、财务平台及初始设置. 二、网上财务查询系统. 三、网上自助报账系统. 四、网上薪酬申报管理系统. 财务处网站. 财务网上综合服务平台. 登陆系统 ( 从财务处网站登录 ). 个人:职工工号 部门:部门编号. 个人项目 : 职工工号公共经费 : 部门编号. 个人:身份证后六位 部门:六个零. 个人 : 身份证后六位 部门 : 六个零. 登陆系统(从学校主页信息门户登录). 工号. 身份证后六位. 登陆系统(从学校主页信息门户登录). 首次登陆. 填写联系方式. 修改密码. 项目授权管理. 项目授权管理.
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主要内容 一、财务平台及初始设置 二、网上财务查询系统 三、网上自助报账系统 四、网上薪酬申报管理系统
登陆系统(从财务处网站登录) 个人:职工工号 部门:部门编号 个人项目:职工工号公共经费:部门编号 个人:身份证后六位 部门:六个零 个人:身份证后六位 部门:六个零
登陆系统(从学校主页信息门户登录) 工号 身份证后六位
分类、整理、粘贴票据(含签字、相关清单、合同等)分类、整理、粘贴票据(含签字、相关清单、合同等) 网上填报、提交报销单(日常报销、差旅报销、借款) 交单预审(行政楼201罗红) 分单审核(做凭证) 复核 出纳付款(网银对公/网银对私) 网上报销流程
发票的开具与索取 发票要素:客户名称(厦门理工学院);开票日期;品名、规格、单位、数量、单价、金额;发票联次(发票联);税务章及发票专用章齐全 发票有效期:开票日起两年以内 发票真伪:税务网站网络查询
规范票据粘贴 • 提高报账效率 • 便于凭证的装订与保存 • 平整有序 • 确保票据要素清晰可见
厦门理工学院财务报账注意事项 • 报销书籍须先向图书馆提供图书清单 • 购书发票后须加盖图书馆“已入藏”章 图书 一般设备1000元以上、专用设备1500元以上、批量采购 物资(如家具、桌椅等)须经资产科入库,报销时须提供 入库单 购买同一单位货款超过10000元(含10000元)的,须附加 盖双方公章的合同原件 固定资产 • 报销打印、复印费须提供打印清单 • 报销移动、电信通讯费须提供月结发票 • 发票开具“办公用品”、“耗材”等非明细项目的,单张发票 金额超过1000元的,须附加盖单位公章的购货清单,金额 小于1000元的,须在发票背后注明品名、单价、数量、总 金额等消费明细; 其他
厦门理工学院财务报账注意事项 • 原则上所有经费报销均需使用公务卡或对公转账,否则不予报销。报销时须附上POS刷卡单或银行对账单等证明凭证;(四大国有银行信用卡) 公务卡/ 对公转账 • 服务类发票(如打印、邮寄费等)须由经手人签字 • 耗材、设备类发票(如办公用品、实验耗材等)须由经手人和验收人签字; 经手人 验收人 • 报销会议差旅费、会务费须附会议通知 • 报销培训差旅费、培训费须附培训通知 会议费/ 培训费 • 科研类经费单笔(指单张发票金额或单次发生额,如劳务费、咨询费发放、单趟差旅费发生额)超过5000元,除项目负责人本人签字外,还须由学院分管领导或科技处签字,项目负责人本人发生的费用(如差旅、通讯费等)也须由学院分管领导签字或科技处签字 科研经费审批
日常报销 差旅费报销 网上自助报账系统 借款 网上自助报账系统业务范围
日常经费报销 • 点击“日常报销”,在“部门名称/项目编号”下点击“+”选择报销项目,在“报销内容”下点击“+” 填写报销内容。
日常经费报销 • 根据报销内容填写“单据数”、“金额”,确认无误后点击“保存并返回上一页”。
日常经费报销 • 重回日常报销界面,可在下一行点击“+”继续选择另一个报销项目和填写报销科目。不同报销项目和报销内容可合并填报。点击“下一步(填写支付方式)”
日常经费报销 • 选择支付方式:冲暂付、转账对公、网银对私等支付方式,点击“下一步”提交审核预约。
日常经费报销 • 提交审核预约:点击 “下一步(提交审核预约)”,该单据进入“待申请预约单号”环节。
日常经费报销 • 选中预约的单据,点击“下一步(确认预约)”按钮进行预约。
日常经费报销 • 再次确认,该单据进入“已提交业务”环节
日常经费报销 • 点击“下一步(打印预约单)”打印预约报销单。
日常经费报销 • 打印预约报销单。
日常经费报销 • 预约人须在报销单经办人一栏签字,再报部门负责人或项目负责人签字,否则视为无效预约报销单,财务有权不予受理。
财务内部报账审批权限 10000元以下 审核人员审批 10000-20000元 核算科科长审批 20000-200000元 分管副处长审批 200000元以上 处长审批 500000元以上 主管校长审批
差旅费报销 • 点击“差旅费报销”,在“部门名称/项目编号”下点击“+”选择项目,填写“出差人姓名”、“单位及职别”、“出差事由”、“出差地点”、“出差日期”。
差旅费报销 • 点击“行程单”,填写飞机票或者火车票记录,按回车键继续,原则上一事一单。
差旅费报销 • 点击“保存并返回前一页”,继续填写其他报销类型,填写完毕。
差旅费报销 • 点击“下一步(填写支付方式)“进入支付方式页面,选择支付方式,其他步骤和日常报销相同。
差旅费报销 • 差旅费报销单 由财务人员填写