Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAB. SUBANG TAHUN 2008 PowerPoint Presentation
Download Presentation
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAB. SUBANG TAHUN 2008

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAB. SUBANG TAHUN 2008

535 Views Download Presentation
Download Presentation

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAB. SUBANG TAHUN 2008

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. \ RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAB. SUBANG TAHUN 2008

  2. KERANGKA PIKIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAB. SUBANG ISU STRATEGIS DAERAH ANALISA ISU STRATEGIS DAERAH Arah Pembangunan Tahun 2008 PERMASALAHAN DAERAH Prioritas Pembangunan Tahun 2008 PERMASALAHAN CORE BUSINES Program/Kegiatan Prioritas Tahun 2008 PERMASALAHAN IPM GRAND DESIGN PERMASALAHAN KEMISKINAN PENCAPAIAN DAERAH AGRIBISNIS, PARIWISATA DAN INDUSTRI PENINGKATAN PELAYANAN LAINNYA PENCAPAIAN IPM PENGENTASAN KEMISKINAN PENURUNAN ANGKA PENGANGGURAN PERMASALAHAN PENGANGGURAN KEMAMPUAN FISKAL VISI NASIONAL VISI JAWA BARAT PERMASALAHAN PELAYANAN LAINNYA UU NO 25 TAHUN 2004 UU NO 32 TAHUN 2004 UU NO TAHUN17 2003

  3. KERANGKA PIKIR RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2008 GRAND DESIGN PEMERINTAH DAERAH Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2008 PENCAPAIAN DAERAH AGRIBISNIS, PARIWISATA DAN INDUSTRI PENCAPAIAN IPM PENINGKATAN PELAYANAN LAINNYA MISI I, II, III,IV DAN V PENGENTASAN KEMISKINAN PENURUNAN ANGKA PENGANGGURAN VISI SKPD/ DIBALE STRATEGI (cara mencapai tujuan dan Sasaran) 5 Tahunan PROGRAM PRIORITAS 5 TAHUN Arah Kebijakan SKPD Tahun 2008 MISI SKPD 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 Program/Kegiatan Prioritas Tahun 2008

  4. VISI KABUPATEN SUBANG Terwujudnya Kabupaten Subang sebagai Daerah Agribisnis, Pariwisata dan Industri yang Berwawasan Lingkungan dan Religius serta Berbudaya melalui Pembangunan Berbasis Gotong Royong pada Tahun 2024

  5. MISI PEMBANGUNAN DAERAH Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, berpendidikan, berakhlak, berbudaya, produktif, mandiri, maju, dan berdaya saing. Memanfaatkan dan mengembangkan Potensi Agribisnis, Pariwisata, Industri dan Sumber Daya Alam spesifik lokalita berdasarkan tata ruang yang berwawasan lingkungan, berdaya saing dan berkelanjutan. Meningkatkan aparatur yang profesional, berdaya guna, dan bebas KKN serta komitmen terhadap penegakan supremasi hukum dalam rangka pelayanan kepada masyarakat Membuka peluang sebesar-besarnya sebagai daerah yang menarik untuk investasi. Meningkatkan Pola Kemitraan, gotong royong dan Keterpaduan antar pelaku pembangunan guna mewujudkan Subang sebagai Daerah Agribisnis, Pariwisata dan Industri.

  6. EVALUASI INDIKATOR MAKRO KABUPATEN SUBANG

  7. PERBANDINGAN REALISASI IPM PROPINSI JAWA BARAT DENGAN KABUPATEN SUBANG TAHUN 2001-2006 DAN HARAPAN TAHUN 2007-2008 HARAPAN

  8. IPM, LPE DAN KK MISKIN KECAMATAN Hubungan Korelasi KK Miskin : LPE = - 0,30 KK Miskin : daya beli = 0,29 IPM : LPE = 0,45

  9. PERBANDINGAN REALISASI AHH PROPINSI JAWA BARAT DENGAN KABUPATEN SUBANG TAHUN 2001-2006 DAN HARAPAN TAHUN 2007-2008 (DALAM TAHUN ) HARAPAN

  10. PERBANDINGAN REALISASI AMH PROPINSI JAWA BARAT DENGAN KABUPATEN SUBANG TAHUN 2001-2006 DAN HARAPAN TAHUN 2007-2008 (DALAM PERSEN) HARAPAN

  11. PERBANDINGAN REALISASI RRLS PROPINSI JAWA BARAT DENGAN KABUPATEN SUBANG TAHUN 2001-2006 DAN HARAPAN TAHUN 2007-2008 (DALAM TAHUN ) HARAPAN

  12. PERBANDINGAN REALISASI DAYA BELI MASY. PROPINSI JAWA BARAT DENGAN KABUPATEN SUBANG TAHUN 2001-2006 DAN HARAPAN TAHUN 2007-2008 (DALAM RIBUAN RUPIAH) HARAPAN

  13. PERBANDINGAN REALISASI LPE PROPINSI JAWA BARAT DENGAN KABUPATEN SUBANG TAHUN 2001-2006 DAN HARAPAN TAHUN 2007-2008 (DALAM PERSEN) HARAPAN

  14. ISU STRATEGIS KABUPATEN SUBANG 1 Indeks Pendidikan masyarakat masih relatif rendah 2Tingkat kemiskinan dan pengangguran relatif tinggi3 Kualitas dan keterampilan tenaga kerja masih rendah dan kurang berdaya saing tinggi4 Pola Hidup Bersih dan Sehat Masyarakat Subang masih rendah 5 Komoditi pertanian, industri kecil menengah serta pariwisata di Kabupaten Subang pada umumnya masih belum berdaya saing 6 Kesadaran terhadap kelestarian lingkungan masih kurang.7Ancaman Bencana alam 8 Pemanfaatan Penataan Ruang belum optimal.9. Kondisi Infrastruktur yang belum memadai.10. Masih adanya keluhan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah 11. Iklim Investasi belum kondusif12. Belum Optimalnya Keterlibatan Stake holder dalam pembangunan

  15. PRIORITAS PEMBANGUNANTAHUN 2008 1 PENINGKATAN CAKUPAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR WILAYAH 2 PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN 3 PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN 4 PENINGKATAN PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI DAERAH PENANGANAN KERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN SERTA BENCANA ALAM 5 6 OPTIMALISASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH

  16. FOKUS PRIORITAS PEMBANGUNANKAB. SUBANG TAHUN 2008

  17. PENINGKATAN CAKUPAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR WILAYAH FOKUS PADA : PENYELESAIAN TAHAPAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DENGAN MEMPERHATIKAN CAKUPAN DI SEMUA WILAYAH 1 2 UPAYA PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT, PENUNJANG AKSES PELAYANAN PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN SOSIAL BUDAYA LAINNYA MENDORONG PERAN AKTIF STAKEHOLDER DALAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR MELALUI POLA GOTONG ROYONG 3

  18. PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN FOKUS PADA : 1 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN PERCEPATAN PEMERATAAN PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT TERUTAMA KELUARGA MISKIN 2 PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KUALITAS GURU 3 MENDORONG PERAN AKTIF MASY DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN FORMAL NON FORMAL DAN INFORMAL 4

  19. PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN FOKUS PADA : 1 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN DASAR KESEHATAN PENINGKATAN PEMERATAAN DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT 2 PEMASYARAKATAN POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT 3 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR 4 PENANGANAN GIZI KURANG DAN GIZI BURUK 5

  20. PENINGKATAN PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI DAERAH FOKUS PADA : 1 PENINGKATAN DAYA SAING & NILAI TAMBAH PRODUK AGRIBISNIS, PARIWISATA DAN INDUSTRI SERTA SUMBER DAYA EKONOMI LOKAL LAINNYA 2 MEMBERIKAN KEMUDAHAN BAGI INVESTOR DALAM BERINVESTASI DI KAB. SUBANG 3 PENINGKATAN KUALITAS ANGKATAN KERJA TERMASUK MEMPERSIAPKAN TENAGA KERJA SESUAI DENGAN PEMANFAATAN PELUANG INVESTASI 4 PENINGKATAN AKSES PEMASARAN DAN PERMODALAN BAGI UKM 5 PENINGKATAN PRODUKTIFITAS HASIL – HASIL PERTANIAN 6 PERTUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF MASY. SHG MENAMBAH PELUANG KERJA

  21. PENANGANAN KERUSAKAN, PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN BENCANA ALAM FOKUS PADA : 1 PENINGKATAN KINERJA KOORDINASI PENATAAN RUANG DALAM MENGATASI PERMASALAHAN PEMANFAATAN RUANG 2 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN 3 REHABILITASI SDA DAN LINGKUNGAN PADA DAERAH KRITIS PENINGKATAN DAN PERBAIKAN POLA MITIGASI BENCANA DAN PENANGANAN PASCA BENCANA ALAM 4 5 PENINGKATAN DAN PELESTARIAN KAWASAN LINDUNG

  22. OPTIMALISASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH \ FOKUS PADA : 1 PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR PEMERINTAH 2 PENINGKATAN KUALITAS SDM APARATUR

  23. TERIMA KASIH WASSALAMU'ALAIKUM

  24. TOLOK UKUR DAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM WAJIB BELAJAR DIKDAS 9 TAHUN target kinerja tolok ukur Meningkatnya APS SD, AMS SD APS SD ….%, AMS SD …….% KEGIATAN PEMELIHARAAN SEDANG / BERAT RUANG KELAS SEKOLAH tolok ukur target kinerja 100%, 5000 lokal DATA BANGUNAN SD MISALNYA 5000 LOKAL DGN KERUSAKAN 1000 LOKAL DGN DANA SEBESAR RP. 5 M HANYA MEMPERBAIKI 100 LOKAL MAKA TARGET PENCAPAIAN NYA MENJADI (100+4000) /5000 = 82 % (DENGAN ASUMSI 100 LOKAL TERSEBUT TERLAKSANA SESUAI HARAPAN) DENGAN DEMIKIAN TARGETNYA 82 % DAN VOLUME 100 LOKAL Semua Kondisi sarana Ruang kelas baik Capaian Program 5 Milyar Tersedianya dana Masukan 100 lokal Terlaksananya Rehab ruang kelas sekolah keluran 4100 (82%) Kondisi sarana Ruang kelas baik hasil

  25. TOLOK UKUR DAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR target kinerja tolok ukur Meningkatnya sarana prasarana aparatur Kendaraan dinas …..%, mebeler ….%, dll KEGIATAN PENGADAAN KENDARAAN DINAS DATA JUMLAH KENDARAAN DINAS RODA 4 SEBANYAK 2 UNIT DAN RODA 2 SEBANYAK 13 UNIT, SEDANGKAN PEJABATSTRUKTURAL YANG BELUM MENDAPATKAN KENDARAAN DINAS RODA 4 SEBANYAK 2 UNIT DAN KENDARAAN DINAS RODA 2 SEBANYAK 5 UNIT, MAKA DENGAN ANGGARAN YANG ADA HANYA UNTUK RODA 4 SEBANYAK 1 UNIT DAN RODA 2 SEBANYAK 2 UNIT, MAKA TARGET PENCAPAIANNYA ADALAH - UNTUK RODA 4 : (2+1) /4 = 75 % (VOLUME : 1 UNIT) - UNTUK RODA 2 : (13+2) /18 = 83,33 % (VOLUME : 2 UNIT) tolok ukur target kinerja Roda 4 : 4 unit Roda 2 : 18 unit Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas bagi eseloln IV dan III Capaian Program Rp. X juta Tersedianya dana Masukan Roda 4 : 1 unit Roda 2 : 2 unit Terlaksannaya pengadaan kendaraan dinas keluran Roda 4 : 75 % Roda 2 : 83,33% Cakupan jumlah eselon IV dan III yang telah memperoleh kendaraan dinas hasil

  26. CONTOH SINERGITAS RKPD, KUA DGN RENJA SKPD KESEHATAN

  27. HIRARKI PENCAPAIAN INDIKATOR KESEHATAN 2006 2007 2008 68.39 69.52 69.83 KESEHATAN KEBIJAKAN PEMDA PELAYANAN LINGKUNGAN PERILAKU/ BUDAYA MISI I SARANA PRASARANA AKSEBI LITAS T. KESEHATAN CAKUPAN AIR BERSIH CAKUPAN JAMBAN KELUARGA KUALITAS PERUMAHAN TKT KESADARAN MASY. TKT GIZI KELUARGA Jangkau an layan 76% 53.56% Pkm/Pddk Obat/Pddk Cakupan pel. Kesehatan T.kes/Pkm Dokter/Pkm LAYAK HUNI POLA PIKIR Gizi anak Baik 92.35% TKT KESADARAN MASY. TKT PENDIDIKAN TKT PENDIDIKAN TUJUAN MISI POLA PIKIR POLA PIKIR POLA PIKIR SASARAN

  28. EVALUASI CAPAIAN KINERJA SKPD KESEHATAN Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, berpendidikan, berakhlak, berbudaya, produktif, mandiri, maju, dan berdaya saing. MISI I tolok ukur Capaian kinerja AHH Meningkatnya derajat kesehata masyarakat Tujuan 1 2005 : 68,1 2006 : 68,39 2007 : 69,52 1 Pengembangan Lingkungan Sehat Rumah tangga PHBS PROGRAM 2005 : 48 % 2006 : 49.5 % Meningkatnya PHBS 2007 : 51.24% JAGA 1 Peningkatan Sanitasi Dasar KEGIATAN 2005 : 52,55% Meningkatnya cakupan jamban keluarga 2006 : 53,05% 5 2007 : 54,85% 12 PROGRAM

  29. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SKPD KESEHATAN Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, berpendidikan, berakhlak, berbudaya, produktif, mandiri, maju, dan berdaya saing. MISI I tolok ukur Target kinerja AHH Meningkatnya derajat kesehata masyarakat Tujuan 1 2008 : 69,83 1 Pengembangan Lingkungan Sehat Rumah tangga PHBS PROGRAM 2008 : 53% Meningkatnya PHBS JAGA 1 Peningkatan Sanitasi Dasar KEGIATAN Meningkatnya cakupan jamban keluarga 2008 : 57,55% 5 KAITKAN PROGRAM DAN KEGIATAN INI DGN KRITERIA MASALAH, USULAN MASY, TKT MANFAAT, KAITAN DGN FOKUS DAN PRIORITAS TAHUN 2008, SHG SELANJUTNYA DAPAT DIURUTKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TSB. 12 PROGRAM

  30. DAFTAR ISIRENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERGUB NO 72 THN 2006 TTG TATA CARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH BAB I PENDAHULUAN BAB II ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH BAB III PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BAB IV RENCANA KERJA (Yang memperhatikan Renstrada, Renja SKPD dan Hasil Musrenbang ) KERANGKA ANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH BAB V PENUTUP BAB VI

  31. DAFTAR ISIKEBIJAKAN UMUM APBD PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 TTG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAB I PENDAHULUAN BAB II GAMBARAN UMUM RKPD BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN IMPILKASINYA THDP SUMBER PENDANAAN BAB IV PENUTUP LAMPIRAN I DAN II LAMPIRAN

  32. LAMPIRANKEBIJAKAN UMUM APBD PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 TTG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH LAMPIRAN I KODE BIDANG URUSAN PEMDA SASARAN PROGRAM/KEG TARGET (%) ORGANISASI PAGU INDIKATIF (RP) PENDIDIKAN PROGRAM KEGIATAN DST………………. LAMPIRAN 2 NO URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG 2007 2008 RP % PENDAPATAN BELANJA PEMBIAYAAN

  33. DAFTAR ISIPRIORITAS DAN PLAFOND ANGGARAN SEMENTARAPERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 TTG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAB I PENDAHULUAN BAB II KEBIJAKAN UMUM APBD BAB III PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH BAB IV PRIORITAS PROGRAM DAN PLAFOND ANGGARAN BAB V PLAFOND ANGGARAN MENURUT ORGANISASI BAB VI PENUTUP LAMPIRAN I, II DAN III LAMPIRAN

  34. LAMPIRANPRIORITAS DAN PLAFOND ANGGARAN SEMENTARAPERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 TTG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH LAMPIRAN 1 NO URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG 2007 2008 RP % PENDAPATAN BELANJA PEMBIAYAAN

  35. LANJUTAN ………………………. LAMPIRAN 2 NO PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEG ORGANISASI JUMLAH PLAFOND ANGGARAN (RP) LAMPIRAN 3 KODE URUSAN PEMDA DAN ORGANIASI PLAFOND ANGGARAN JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG

  36. HAL PENTING YG BERKAITAN DGN PENYUSUNAN RKPD, KUA, PPAS DAN RENJA SKPD TAHUN 2008 • AKAN DILAKSANAKANNYA PEMBAHASAN DGN SKPD TTG SINERGITAS RENJA SKPD DGN RKPD, KUA, DAN PPAS YANG LANGSUNG MENGARAH PADA PEMBAHASAN PRA RKA • BAHAN DALAM PENYUSUNAN RKPD : RENSTRADA, MUSRENBANG, RENJA SKPD, PROYEKSI APBD THN 2008 DAN PLAFOND SKPD • BAHAN DALAM PENYUSUNAN KUA : RKPD, RENJA SKPD, PROYEKSI APBD THN 2008 DAN PLAFOND SKPD, SPM, SAB DAN STANDAR HARGA • BAHAN DALAM PENYUSUNAN PPAS : KUA, RENJA SKPD, PROYEKSI APBD THN 2008, PLAFOND SKPD, SAB DAN STANDAR HARGA • PERLU JUGA DIPERHATIKAN MENGENAI KELEMBAGAAN SERTA PEMBAGIAN PERAN ANTARA SKPD KABUPATEN DGN KECAMATAN SELAKU SKPD. 2

  37. TINDAK LANJUT DARI RAPAT HARI INI…………… • SETIAP SKPD AKAN EKPOSE DENGAN TAPD TTG MASING-MASING RENJA TAHUN 2008 DGN MEMPERHATIKAN HSL MUSRENBANG, RENTSRA SKPD, RENSTRA KAB. (DGN DAFTAR ISI RENJA SESUAI DGN DAFTAR ISI RKPD). • SETELAH SETIAP SKPD SELESAI EKSPOSE TTG RENJA SKPD-NYA, DILANJUTKAN DGN PEMBAHASAN PRA RKA SKPD TSB DGN TAPD. • P 2

  38. DAFTAR ISIRENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERGUB NO 72 THN 2006 TTG TATA CARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH BAB I PENDAHULUAN BAB II ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH BAB III PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BAB IV RENCANA KERJA KERANGKA ANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH BAB V PENUTUP BAB VI

  39. RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)KAB. SUBANG TAHUN 2007 BAB I PENDAHULUAN BAB II ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM APBD KABUPATEN SUBANG TAHUN 2007 BAB III BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PENUTUP BAB V

  40. RENCANA PELAKSANAAN MUSRENBANG KABUPATEN BAHAN MUSRENBANG KABUPATEN KRITERIA KAJIAN BERDASARKAN SUDUT PANDANG NARA SUMBER LSM KAB DPRD PANGGAR EKSEKUTIF PERG TINGGI 2 MILYAR/ KEC 1 KESESUAIAN ANTARA PRIORITAS SKPD DGN KEC CAKUPAN LAYANAN TKT MASALAH DARI KECAMATAN PRIORITAS FISIK DAN PRASARANA Dibandingkan antara usulan SKPD dengan Kecamatan Memiliki nilai manfaat untuk pelayanan masy, mendukung pelak. pemerintahan Keg. yang tkt masalahnya bersakala Kab SOSBUD : PENDIDIKAN, KESEHATAN, TENAGA KERJA DLL DARI SKPD KAB DAN SKPD KEC 2 EKONOMI Rekomendasi atas Musyawarah dan Mufakat KESUAIAN ANTARA PRIORITAS KECAMATAN DAN SKPD MERUPAKAN PRIORITAS UNTUK MENJADI BAHAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2008 Dikerjakan oleh SKPD KAB HASIL MUSRENBANG SELANJUTNYA AKAN MENJADI BAHAN DALAM PROSES PENYUSUNAN RAPBD 2008 Musyawarah dan Mufakat dituangkan dalam Berita Acara

  41. KERANGKA PIKIR PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. SUBANG MUSRENBANG RKPD RENJA SKPD RENSTRA KABUPATEN ANALISA ISU STRATEGIS DAERAH RKPD TAHUN 2008 Arah dan Kebijakan Umum APBD Tahun 2008 ISU STRATEGIS DAERAH KONDISI TERKINI Prioritas Pembangunan Tahun 2008 PERMASALAHAN CORE BUSINES PERMASALAHAN IPM GRAND DESIGN Program/Kegiatan Prioritas Tahun 2008 PERMASALAHAN KEMISKINAN PENCAPAIAN DAERAH AGRIBISNIS, PARIWISATA DAN INDUSTRI PENCAPAIAN IPM PERMASALAHAN PENGANGGURAN PENGENTASAN KEMISKINAN PENURUNAN ANGKA PENGANGGURAN PENINGKATAN PELAYANAN LAINNYA PERMASALAHAN PELAYANAN LAINNYA KEMAMPUAN FISKAL

  42. EVALUASI INDIKATOR MAKRO KABUPATEN SUBANG

  43. PERBANDINGAN REALISASI IPM PROPINSI JAWA BARAT DENGAN KABUPATEN SUBANG TAHUN 2001-2006 DAN HARAPAN TAHUN 2007-2008 HARAPAN

  44. IPM, LPE DAN KK MISKIN KECAMATAN Hubungan Korelasi KK Miskin : LPE = - 0,30 KK Miskin : daya beli = 0,29 IPM : LPE = 0,45

  45. PERBANDINGAN REALISASI AHH PROPINSI JAWA BARAT DENGAN KABUPATEN SUBANG TAHUN 2001-2006 DAN HARAPAN TAHUN 2007-2008 (DALAM TAHUN ) HARAPAN

  46. PERBANDINGAN REALISASI AMH PROPINSI JAWA BARAT DENGAN KABUPATEN SUBANG TAHUN 2001-2006 DAN HARAPAN TAHUN 2007-2008 (DALAM PERSEN) HARAPAN

  47. PERBANDINGAN REALISASI RRLS PROPINSI JAWA BARAT DENGAN KABUPATEN SUBANG TAHUN 2001-2006 DAN HARAPAN TAHUN 2007-2008 (DALAM TAHUN ) HARAPAN

  48. PERBANDINGAN REALISASI DAYA BELI MASY. PROPINSI JAWA BARAT DENGAN KABUPATEN SUBANG TAHUN 2001-2006 DAN HARAPAN TAHUN 2007-2008 (DALAM RIBUAN RUPIAH) HARAPAN

  49. PERBANDINGAN REALISASI LPE PROPINSI JAWA BARAT DENGAN KABUPATEN SUBANG TAHUN 2001-2006 DAN HARAPAN TAHUN 2007-2008 (DALAM PERSEN) HARAPAN

  50. PERKEMBANGAN KONTRIBUSI SEKTOR DOMINAN KABUPATEN SUBANG TAHUN 2004-2005