1 / 15

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. Wydział Finansów i Budżetu MUW. Formy płatności. Płatność zaliczkowa Płatność okresowa Płatność salda końcowego. Wydział Finansów i Budżetu. Weryfikacja finansowa wniosków o płatność.

zorion
Download Presentation

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Wydział Finansów i Budżetu MUW

  2. Formy płatności • Płatność zaliczkowa • Płatność okresowa • Płatność salda końcowego Wydział Finansów i Budżetu

  3. Weryfikacja finansowa wniosków o płatność • Identyfikacja projektu, którego dotyczy wniosek o płatność, • Sprawdzenie kompletności i poprawności dokumentacji, • Zgodność z planem finansowym: • Czy wnioskowana kwota refundacji jest zgodna ze zaktualizowanym harmonogramem płatności, • Czy nie spowoduje przekroczenia limitu finansowego wynikającego z umowy dofinansowania,

  4. Weryfikacja finansowa wniosków o płatność • Czy prawidłowo została obliczona kwota otrzymanych płatności, • Czy numer rachunku bankowego na który należy dokonać płatności jest zgodny z rachunkiem wskazanym w umowie dofinansowania, • Czy prawidłowo została wypełniona tabela dotycząca źródeł finansowania, • Czy numer rachunku wskazany na przelewie jest zgodny z numerem na fakturze, • Czy zostało wniesione zabezpieczenie do umowy dofinansowania,

  5. Weryfikacja finansowa wniosków o płatność • Poprawność klasyfikacji budżetowej oraz opis źródeł finansowania na fakturze, • Czy wnioskowana kwota jest wyliczona zgodnie z określoną w umowie o dofinansowanie projektu wysokością procentowego udziału środków pochodzących z poszczególnych źródeł finansowania, • Czy nie miała miejsca nadpłata środków, • Czy Beneficjent nie ma przypisanych kwot do zwrotu.

  6. Weryfikacja finansowa wniosków o płatność Jeśli wniosek i/lub towarzysząca dokumentacja są niepoprawne lub budzą wątpliwości: • zostają zwrócone do Beneficjenta w celu uzupełnienia bądź korekty, • zostają poprawione przez urzędnika sprawdzającego na podstawie pisemnych wyjaśnień Beneficjenta Poprawny wniosek wraz z kompletem dokumentów przekazywany jest do Głównego Księgowego, który potwierdza jego prawidłowość pod względem finansowym.

  7. Płatności na rzecz beneficjenta końcowego Jeśli środki są dostępne na podstawie zweryfikowanego wniosku o płatność sporządzana jest dyspozycja przelewu środków z rachunku Instytucji Pośredniczącej oraz polecenie przelewu środków na rachunek Beneficjenta końcowego Informacja o wynikach weryfikacji wniosku oraz dokonanej płatności jest przekazywana do BZFE oraz Beneficjenta Wniosek o płatność końcową – po podpisaniu informacji pokontrolnej

  8. Wnioskowanie o środki z rezerwy celowej budżetu państwa (MGiP) – Priorytet III Zapotrzebowanie sporządzane przez Beneficjenta musi być zgodne z harmonogramem płatności dla projektu opartym na: • danych zawartych w punkcie Planowane wydatki w ramach projektu we wniosku aplikacyjnym, • na aktualnym harmonogramie płatności dołączanym do wniosku o płatność W uzasadnieniu należy wskazać jaki harmonogram stanowi podstawę do oszacowania zapotrzebowania

  9. Współfinansowanie ze środków MGiP Ministerstwo Finansów Ministerstwo Gospodarki i Pracy decyzja Wojewoda Beneficjenta Końcowego na współfinansowanie

  10. Współfinansowanie ze środków MGiP – obieg środków Ministerstwo Finansów Wojewoda w terminie wskazanym w umowie do wysokości poniesionych i udokumentowanych kosztów Beneficjent Końcowy

  11. Rezerwa celowa Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych kwoty, które nie zostały wykorzystane w danym roku budżetowym mogą zostać uznane jako niewygasające z upływem roku budżetowego

  12. Kontrola finansowa na miejscu • Czy nie zachodzi przypadek nakładania się pomocy, • Czy środki na finansowanie projektu gromadzone są i wypłacane z rachunku bankowego wskazanego w umowie, • Czy wprowadzono do budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje pochodzące z funduszy strukturalnych oraz z budżetu państwa (uchwały budżetowe/ plany finansowe), • Czy poniesione wydatki zaewidencjonowano w odrębnym systemie księgowym oraz czy zapisy księgowe wynikają z przedstawionych dowodów,

  13. Kontrola finansowa na miejscu • Czy zastosowano właściwą klasyfikację wydatków, • Czy została zachowana właściwa proporcja źródeł finansowania, • Czy faktury/inne dokumenty o równorzędnej wartości dowodowej zostały zapłacone zgodnie z wyciągami bankowymi.

  14. Dziękuję bardzo!!

  15. KONTAKT Oddział Obsługi Finansowej Funduszy Europejskich Wydział Finansów i Budżetu Tel. (12) 6160 324 bfra@malopolska.uw.gov.pl

More Related