1 / 36

Gjeldende økonomiplan - drift

Gjeldende økonomiplan - drift. Vedtatte plandokumenter legger premissene – det betyr videre satsing på spesielt: Barn og unge Forebygging Vedlikehold av kommunale bygninger og veger. Forebygging.

xia
Download Presentation

Gjeldende økonomiplan - drift

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Gjeldende økonomiplan - drift • Vedtatte plandokumenter legger premissene – det betyr videre satsing på spesielt: • Barn og unge • Forebygging • Vedlikehold av kommunale bygninger og veger Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

  2. Forebygging • Til tross for et stramt budsjettopplegg legges det opp til en videreføring og forsterking av det forebyggende arbeidet: • Tiltak for barn og unge med åpen barnehage, homestart, • familiesenter, forsterket barnevern og egne • forebyggingsressurser innenfor skole • Folkehelsekoordinator og ressurssenter for seniorer • Etablering/oppstart av Sneppen bo- og kompetansesenter • Kommunal infrastruktur gjennom nye/istandsetting av • skolebygg, kommunale veger og kommunens • bygningsmasse for øvrig. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

  3. Statsbudsjettet for 2011 • Realvekst i samlede inntekter på 5,7 mrd. kroner. Av dette • utgjør 2,75 mrd. kroner vekst i frie inntekter (2,55 mrd. kroner • til kommunene). Veksten er beregnet i forhold til inntekts- • anslaget i RNB 2010. • Svakere reell vekst i frie inntekter i Steinkjer kommune • (0,4 %) sammenlignet med landsgjennomsnittet (1,0 %). • Nye kostnadsnøkler gir annen utgiftutjevning. • Skatteandelen av de frie inntekter reduseres til 40 % fra 2011. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

  4. Statsbudsjettet for 2011 – forts. • Det økonomiske opplegget fra regjeringens side er stramt. • Nominell vekst frie inntekter: 29,2 mill. kroner • - Lønns- og prisvekst: 22,0 mill. kroner • Momskompensasjon: 3,6 mill. kroner • Mindre rentekompensasjon: 1,7 mill. kroner 27,3 mill. kroner • Utgifter demografiendringer ? mill. kroner • Renteprognosene tilsier fortsatt lav rente, noe som gjør at • renteutgiftene kan budsjetteres lavere enn i gjeldende økonomiplan. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

  5. Statsbudsjettet for 2011 – forts. • Innlemming av øremerkede statstilskudd / endringer i rammetilskuddet: • Driftstilskudd barnehager inkl. likeverdig behandling barnehager og komp. • for manglende prisstigning foreldrebetaling i barnehager • Helårsvirkning økt timetall gratis leksehjelp • Utvidet ansvar skyss SFO • Kvalifiseringsprogrammet inkl. individstønad • Krisesentre • Bostøtte • Fysioterapi (driftstilskudd / beh. utland) • Portoutgifter skatteoppgjøret • Øremerket statstilskudd barnevern Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

  6. Forutsetninger lagt til grunn • Lønnsvekst: Det er lagt til grunn følg. lønnsvekst fra 2010-2011: • Lønnsoverheng: 2,60 % / 2,70 % • Lønnsglidning: 0,20 % • Generelt tillegg fra 01.01.11: 0,25 % • Renteutgifter: Renteutgiftene for lån der betingelsene er knyttet til • p.t. rente er beregnet ut fra hva markedet i dag antar at den korte • renten (3 mndr. NIBOR) vil utvikle seg til i perioden. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

  7. Forutsetninger framtidig rente Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

  8. Kravet til egenfinansiering, effektivisering og omstilling videreføres • Avdelingene må dekke deler av økt prisvekst • innenfor eget budsjettområde, samt at flere • avdelinger omprioriterer for å dekke økte • utgifter innenfor avdelingen. • Egenkapital genereres fra investeringsbudsjettet. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

  9. Fortsatt satsing på redusert sykefravær • I tråd med økonomiplanen er det en målsetting om • at sykefraværet i Steinkjer kommune skal utgjøre • maks. 8,4 % i 2011 (sykefraværet i 3. kv. 2010 er • 7,6 %). • Positiv utvikling - nærværsprosjektet videreføres. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

  10. Kommunale gebyrer 2011 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

  11. Kommunale gebyrer 2011 – illustrasjon • En familie på fire vil få en nominell økning på kr. 2.971,- i gebyrer og • brukerbetalinger i 2011 i forhold til 2010. Legges en prisvekst på 2 % • til grunn blir den reelle økningen kr. 1.677,-. • Følgende forutsetninger er lagt til grunn: • Familie på fire med to barn i skolealder. • Familien har to barn med heltidsplass ved kommunale skolefritidsordning. • Familien har en elevplass ved kulturskolen. • Endringer i brukerbetaling / gebyrer innenfor vann, avløp og renovasjon er • beregnet i forhold til en gjennomsnittlig husholdning. • Ingen endring i eiendomsskatten fra 2010-2011. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

  12. Ansatte – antall årsverk Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

  13. Barnehagene • Tjenesteproduksjonen: • Kommunen har full barnehagedekning etter bestemmelsene i lov om • barnehager. • Driften av 8 kommunale barnehager videreføres. Kommunen har 26 private • barnehager. • Ordningen med økonomiske likeverdig behandling av barnehager trappes • opp (fra dagens 88 % til 91 % i 2011). • Igangsatt forebyggingsprosjekt innenfor barnehagene videreføres i 2011, nå i • samhandling med skolene. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

  14. Barnehagene – forts. • Utfordringer: • Oppfylle lovfestet rett til barnehageplass med endringer i barnetallet. • Økt fokus på pedagogisk innhold og barnehagen som læringsarena. • Barnehagesektoren i Steinkjer består av mange enheter. • Budsjettrammen: • Dagens bemanningsnivå reduseres med 2 årsverk fra 01.08.11. • Ikke inntak av 0-åringer i barnehagene fra 01.08.11. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

  15. Grunnskolen • Tjenesteproduksjonen: • Elevtallet skoleåret 2010/2011: 2 540. Elevtallet er synkende utover perioden. • Gruppestørrelser: • Barnetrinnet – lavere enn landsgjennomsnittet • Ungdomstrinnet – høgere enn landsgjennomsnittet • Ordningen med leksehjelp, utvidet time på barnetrinnet og utvidet sekretær- • hjelp videreføres med helårsvirkning i 2011. • Iflg. KOSTRA er utgiftene til undervisningsmatr. over landsgjennomsnittet. • Når det gjelder inventar/utstyr er situasjonen omvendt. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

  16. Grunnskolen / SFO / kulturskolen • Utfordringer: • Gi et kvalitativt godt skoletilbud til alle elever innenfor reduserte • budsjettrammer. • Utgiftsøkninger (2,9 mill. kroner) innenfor skole styres av ”andre” (bl.a. • spesialundervisning – PPT, opplæringsutgifter fosterheimsbarn – barnevern). • Lærertettheten – gruppestørrelsen vil øke neste år. • Budsjettrammen: • Dagens bemanningsnivå reduseres med 16,3 årsverk fra 01.08.11 • (bl.a.: skole 11 åv., SFO 1,3 åv., kulturskolen 0,5 åv.). • Helårsvirkning av økt timetall høsten 2010 og leksehjelpsordning er lagt inn. • Helårsvirkning av økning i merkantil ressurs skolene er lagt inn. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

  17. Bistand og omsorg • Tjenesteproduksjonen: • Kommunen har som mål å gi tjenester på lavest mulig omsorgsnivå, med stor • kapasitet desentralisert (eldresentrene), herunder satsing på heldøgns • omsorg i bolig og bofellesskap. • Befolkningsgruppene 67 år + øker i antall samlet sett. Forebyggende tiltak • er viktig for å utsette behovet for bistand- og omsorgstjenester (for eksempel • heldøgns omsorg i bofellesskap eller en sykeheimsplass). • 5,95 årsverk som fast vikar opprettet i 2010 – ansatte opplever dette som • god ordning. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

  18. Bistand og omsorg – forts. • Utfordringer: • Avdelingen har økning i antall brukere under 67 år som har • omfattende behov og som har fått tildelt brukerstyrt personlig • assistanse. • Hjemmetjenesten får flere brukere med mer sammensatte • behov (rus/psykiatri, demens osv.). • Kommunen har en høg andel eldre og gruppen over 90 år vil øke • med 50 de nærmeste årene. Fokuset rettes mot forebygging og • rehabilitering slik at de eldre skal klare seg lengst mulig i egen bolig. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

  19. Bistand og omsorg – forts. • Budsjettrammen: • Avdelingen har for høgt aktivitetsnivå i 2010 og omstilling er • nødvendig for å holde budsjettrammen (3,4 årsverk netto avgang). • DMS med 16 sengeplasser etableres i januar 2011 og forventes å • demme opp for behovet for sykeheimsplasser. • Boligstrukturen og etablering av større fag-/kompetansesenter • utredes for å se om nye investeringer i boligmassen kan redusere • driftskostnadene på sikt. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

  20. Helse og rehabilitering • Tjenesteproduksjonen: • Befolkningsutviklingen utfordrer kommunens tjenestetilbud i begge ender av livsløpet. • Forebygging og oppfølging prioriteres for å gi tilbud til barn og familier som sliter. • Gjennom ny strategi innenfor barnevernet (”Forebyggende tiltak for utsatte barn og • unge”) satses det på å snu trenden slik at barn og familier får hjelp på et langt tidligere • tidspunkt og behovet for plassering av barn utenfor hjemmet reduseres. • Rehabiliteringstjenesten (med bl.a. 15 korttids rehab.plasser) gir døgnkontinuerlig tilsyn, • pleie og oppfølging etter sykehusopphold, sykdom, skade mv. slik at brukerne kan • overføres til hjemmet og klare seg selv med minimale hjelpebehov. • Som et ytterligere tilbud etableres Distriktsmedisinsk senter på Egge helsetun fra • januar 2011 (IKS med kommunene Steinkjer, Inderøy, Mosvik, Verran og Snåsa som • deltakere). Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

  21. Helse og rehabilitering – forts. • Utfordringer: • Utgiftene til barnevern økes brto. med 5 mill. kroner i forhold til opprinnelig • budsjett 2010. Forebygging rettet mot barn og unge med: åpen barnehage, • homestart, familiesenter, forsterket barnevern og egne • forebyggingsressurser innenfor skole prioriteres. • Barn, ungdom og familier med sammensatte behov gir helsetjenestene stadig • nye utfordringer. • Budsjettrammen: • Oppstart av DMS skjer i januar 2011. • Det forventes at kommunen får en andel av øremerkede midler til barnevern. • Det foreslås omdisponeringer innenfor avdelingen for å dekke deler av • utgiftsveksten for eksempel barnevern. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

  22. Kultur • Tjenesteproduksjonen: • Kommunen har et variert kulturtilbud i kombinasjon med amatører, frivillige og barn og • ungdom. • Dampsaga kulturhus skal fortsatt være kommunens møtested for opplevelser • innenfor kino og scenekunst, og biblioteket er en viktig del av lokalsamfunnet • gjennom formidling av informasjon og kunnskap. • Innenfor idrettsområdet legges til rette for bedre innendørs idrettsaktiviteter gjennom • utvidelsen av Steinkjerhallen. • Flyktningetjenesten planlegger mottak av 32 flyktninger i 2011. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

  23. Kultur – forts. • Utfordringer: • Videreutvikle Dampsaga kulturhus (utleie foaye og saler). • Skape større forutsigbarhet i samarbeidet mellom avdeling for kultur • og kulturlivet. • Budsjettrammen: • Det foreslås omorganisering av bokbuss tilbudet. • Tilskuddsrammen til nasjonale mesterskap, arrangement og • konferanser er økt. • Økt tilskudd til Steinkjerhallen AS er innarbeidet. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

  24. Plan og natur • Tjenesteproduksjonen: • Under hovedoverskriften bolyst og næringsutvikling har avdelingen ansvar for • funksjonene arealplanlegging, byggesaksbehandling, kart og oppmåling, • overordnet samferdselsplanlegging, byutvikling, park- og idrettsplanlegging, • oversiktsplanlegging, teknisk prosjektering, utbygging av nyanlegg, jordbruk, • skogbruk, bygdeutvikling og utmarksforvaltning. • Avdelingen har som mål å bidra til en positiv utvikling i kommunen, samt yte • tjenester til næringsliv og andre til rett tid og til rett kvalitet med de til en hver • tid tilgjengelige ressurser. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

  25. Plan og natur – forts. • Utfordringer: • Det er fortsatt stor aktivitet innenfor byggesak og oppmåling. • Det etableres en ny enhet innenfor avdelingen (i tråd med vedtak i • komm.styret) med ansvar å foreta utbygging av kommunale bygg. • Budsjettrammen: • Prosjektet ”Nasjonalt senter for gjenreisingsarkitektur” videreføres i • 2011. • Budsjettrammen er økt med kr. 750.000,- som følge av nye • arbeidsoppgaver (utbyggingsenheten). Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

  26. Kommunaltekniske tjenester • Tjenesteproduksjonen: • Det er god økonomi å ta vare på egne verdier. I økonomiplanperioden • prioriteres fortsatt å ta vare på verdiene i eiendom og infrastruktur. Dersom • en når dette målet kan en på sikt redusere behovet for investeringer i nye • anlegg. Dette vil igjen frigjøre midler til driften av kommunale tjenester. • Til tross for høg aktivitet innenfor både utbygging av vann- og avløpsanlegg • over flere år er det en moderat vekst i de kommunale eiendomsgebyrene • samlet sett fra 2010-2011. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

  27. Kommunaltekniske tjenester – forts. • Utfordringer: • Kommunen er en stor eier av eiendom og infrastruktur. Dette er verdier som ofte • forringes alt for fort på grunn av dårlig ettersyn og vedlikehold. Ressursbruken på • vedlikehold av kommunal infrastruktur har vært økt de siste årene. Det er ikke • innarbeidet ytterligere styrking av disse områdene i budsjettet for 2011. • Salget av middagsmat fra sentralkjøkkenet til hjemmeboende og institusjoner er økende • etter en nedgang i perioden 2008-2009. • Avdelingen må tilpasse (utskifting) maskinparken for å drive så effektivt som mulig. • Budsjettrammer: • Avdelingen er kompensert for anslått prisvekst fra 2010-2011 både innenfor eiendom og • kommunale veger. • Det er fortsatt forventninger til ENØK effekter. • Enhet eiendom nedbemanner med 2,5 årsverk. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

  28. NAV • Tjenesteproduksjonen: • Kommunen har gjennom sin arbeids- og velferdspolitikk satt klare mål: • Arbeidslinja skal i størst mulig grad gjennomføres. Det er et mål at ordningen • med økonomisk sosialhjelp, slik en kjenner den i dag, fases ut. Det er en klar • målsetting at ingen over tid skal gå på passiv stønad, men være i arbeid eller • aktivitet. • Kommunen skal bruke Kvalifiseringsprogrammet aktivt for å sikre at flere • kommer i arbeid gjennom tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging. • Unge under 30 år skal ikke motta sosialhjelp. Arbeid og aktivitet skal uansett • gjelde for denne aldersgruppen. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

  29. NAV – forts. • Utfordringer: • Økonomisk sosialhjelp er rettighetsbasert og er avhengig av utviklingen på • arbeidsmarkedet og ”drop-out” fra videregående skole. • Et høgt antall innbyggere i kommunen er utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. • Budsjettrammer: • Det er forutsatt at utbetalingene av økonomisk sosialhjelp fortsatt reduseres. • Det er innarbeidet midler til videreføring av Kvalifiseringsprogrammet , men staten legger • opp til at færre skal omfattes av programmet. • Sneppen bo- og kompetansesenter etableres. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

  30. Kirkelig fellesråd • Rådmannen har i budsjettforslaget innarbeidet en driftsramme til fellesrådet • på 10,2 mill. kroner i tråd med forslaget fra fellesrådet (i tillegg kommer • endringer i 2011 som følge av lønnsoppgjøret). • Det forutsettes at fellesrådet innenfor budsjettrammen har fokus på • inndekking av tidligere underskudd og avsetning av midler til vedlikehold av • Kirkebygg. • Fellesrådet foreslår oppjusteringer av avgiftene innenfor fellesrådets område • (kommunestyret fatter endelig vedtak). Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

  31. Vesentlige forutsetninger som har betydning for budsjettbalansen • Budsjettforslaget inneholder poster som er å betrakte som • anslag. Dette gjelder: • Virkningen av lønnsoppgjør • Utviklingen i renteutgifter • Størrelsen på minimumsavdragene • Størrelsen på inntektene gjennom momskompensasjon • Den reelle effekten av omstilling og effektivisering • Budsjettopplegget for 2011-2014 er stramt og aktivitetsvekst i 2011 • må sees i sammenheng med det økonomiske handlingsrommet for • resten av perioden. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

  32. Gjeldende økonomiplan - investering • Investeringsplanen for skolebygg foreslås utvidet • med 10,8 mill. kroner. Samlet bevilgning i perioden • 2008-2014 til skolebygg er 209,4 mill. kroner. • Det er ikke foretatt vesentlige endringer i.f.t. • gjeldende økonomiplanen når det gjelder øvrige • investeringer.

  33. Investeringsbudsjettet for 2011 • Brutto investeringsutgifter 128,50 mill. • Bidrag fra driftsbudsjettet 7,60 mill. • Bruk av tidligere avsetninger 2,25 mill. • Mottatte avdrag på lån 3,90 mill. • Låneopptak i 2011 114,7 mill. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

  34. Investeringsbudsjettet for 2011 – forts. • VAR 17,6 mill. kroner • Veg og samferdsel 7,0 mill. kroner • Park og idrettsanlegg 0,8 mill. kroner • Skole og barnehage 60,2 mill. kroner • Bist./omsorg / helse/rehab. 0,7 mill. kroner • Kultur 0,5 mill. kroner • Kartverk 0,3 mill. kroner • Opprusting kommunale bygg 2,5 mill. kroner • Komm.tekn. – maskinanskaff. 6,5 mill. kroner • Opprusting gatelys 3,0 mill. kroner • IKT – felles 3,0 mill. kroner • Kirker 0,5 mill. kroner • Etableringslån 16,0 mill.kroner Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

  35. Utvikling i lånegjelda Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

More Related