1 / 49

Начальник Управления здравоохранения Администрации г. Новокузнецка Шадрин А.П.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА за 2012 год И ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. Начальник Управления здравоохранения Администрации г. Новокузнецка Шадрин А.П. Структура муниципальных учреждений здравоохранения г. Новокузнецка.

clare-ware
Download Presentation

Начальник Управления здравоохранения Администрации г. Новокузнецка Шадрин А.П.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА за 2012 год И ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Начальник Управления здравоохранения Администрации г. Новокузнецка Шадрин А.П.

  2. Структура муниципальных учреждений здравоохранения г. Новокузнецка 13больничных учреждения 2учреждения особого типа 8амбулаторных учреждений 4учреждения охраны материнства и детства 1диспансер 1станция скорой мед.помощи 1аптечное предприятие

  3. Выполнение плана посещений и функция врачебной должности Процент (%) выполнения плана 2012 г. – 101,82011 г. – 104,5

  4. Профилактические периодические осмотры населения

  5. Обеспеченность койками

  6. Показатели эффективности использования коечного фонда среднее число дней занятости койки 2012 – 325,1 при плане – 323,8 2011 – 341,9 оборот койки 2012 – 28,9 при плане – 27,0 2011 – 29,9 простой койки 2012 – 1,4 2011 – 0,7

  7. Объемные показатели деятельности стационаров

  8. Показатели работы стационара

  9. Развитие службы родовспоможения за счет дополнительных средств по родовым сертификатам в млн. руб.

  10. Мероприятия по диспансеризации и иммунизации населения

  11. Исполнение городской программы вакцинации против гепатита «А» 2011 г. - 6,16 млн. руб. 2010 г. - 6,0 млн. руб. За 6 лет привито 37700 детей Результат: заболеваемость гепатитом «А» 2006 г. - 891 случай 2011 г. - 23случая

  12. Дополнительное увеличение заработной платы (первичное звено) Общее число работников получивших доплаты: 1500чел. • участковые врачи  на 13тыс. руб. • медицинские сестры  на 6,5 тыс. руб. • врачи ССМП  на 6,5 тыс. руб. • фельдшеры ССМП  на 4,5 тыс. руб. • медсестры ССМП  на 3,2 тыс. руб.

  13. Льготное лекарственное обеспечение

  14. Средняя стоимость лекарственного средства, отпущенного по бесплатному рецепту (в руб.)

  15. Возмещение личных расходов отдельным категория граждан за приобретенные по рецепту врача лекарственные средства

  16. Затраты городского бюджета на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в млн. руб. По федеральным квотам пролечено: 2010 г. – 824 чел.; 2011 г. – 954 чел.

  17. РАЗВИТИЕ НОВЫХ СЛУЖБ Гемодиализ – ЗПЦ, ГКБ 1 Центр здоровья – ГБ 9, ГКБ 29 ЗПЦ Первичный сосудистый центр – ГКБ 1 - отделение острого коронарного синдрома - отделение нейрососудистое Отделение кардиохирургии – на базе ГКБ 29

  18. Динамика показателей работы, оборота и простоя койки

  19. Средняя длительность в стационаре

  20. Охват населения (18 лет и старше)профилактическими осмотрами на туберкулез

  21. Охват населения (18 лет и старше)профилактическими осмотрамина злокачественные новообразования

  22. Число случаев смерти в возрасте до 65 лет(на 100 тыс. соотв. возраста)

  23. Число случаев смерти в возрасте до 65 лет(абсолютные значения)

  24. Мероприятия по совершенствованию оказания медицинской помощи пациентам с ишемической болезнью сердца и инсультами Клинические разборы каждого случая смертельного исхода на дому (в поликлинике по месту прикрепления с выводами и предложениями). Клинические разборы каждого случая смертельного исхода в первые сутки в стационаре (в стационаре по месту лечения с выводами и предложениями). Организация единой кардиологической службы в городе. Привлечение и подготовка врачей кардиологов и неврологов. Приобретение для врачей ССМП современных реанимобилей. Приобретение для врачей ССМП современных тромболитических препаратов. Открытие кардиохирургического отделения на базе больницы №29 Организация в городе не менее 3 первичных сосудистых центров и 1 регионального. Приобретение навигационных систем для нейрохирургических отделений 1 и 29 больниц Приобретение ангиографа для организации регионального сосудистого центра больницы №1. Пропаганда здорового образа жизни.

  25. Эффективность принятых мер

  26. Укомплектованность врачами терапевтами, педиатрами, врачами ОП, и медицинскими сестрами участковыми в динамике за 3 года

  27. о выполнении мероприятийпрограммы модернизации здравоохранения в городе новокузнецке

  28. Общая сумма выделенных средств на 2011, 2012 годы составляет 2,667млрд. руб. в 2011 г. – 1,361млрд. руб.

  29. Общая сумма выделенных средств на 2011, 2012 годы составляет около 2,7млрд. руб.

  30. ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ ВСЕГО учреждений – 31 Из них: Включены в программу– 15 Вне программы – 16

  31. На реализацию программы по капитальным ремонтам в 2011 году выделено 371,3 млн. руб.

  32. По итогам 2012 года освоено 825,5млн. руб. (87% от запланированного на 2011-2012 гг.) В т.ч.: ФБ – 754,8 млн. руб. (86%) МБ – 70,7 млн. руб. (100%)

  33. ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ Из 30 ЛПУ в программе задействовано 15 учреждений. Выделено средств на приобретение оборудования 945 млн.руб. из них: МБ - 70,7млн. руб. ФБ - 874,4млн. руб.

  34. Аппарат ИВЛ - 42 Аппарат УЗИ - 19 Мамограф - 3 Аппарат наркозный - 14 Мобильный видео эндоскопический комплекс - 4 Рентгенаппарат - 6 Томограф компьютерный - 1 Флюрограф - 1 Наиболее значимые позиции:

  35. ВНЕДРЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ Предусмотрено внедрение 19 федеральных стандартов. На эти мероприятия запланировано 661,3 млн. руб. (в т.ч. лекарственное обеспечение 81млн. руб.) из средств ФФ ОМС – 386млн. руб. Из средств ТФ ОМС – 275тыс. руб. % освоения средств 95% С 2011 г. внедрены все 19 стандартов, пролечено 13000 чел.

  36. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БОЛЬШЕЙ ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ Из141,1млн. руб. (план ФБ) заработано ЛПУ в 2011 г. 141,1млн. руб. Израсходовано 109,7млн. руб., в т.ч.: - на заработную плату – 89,1 млн. руб.; - на медикаменты и расходные материалы – 20,6млн. руб. Средний уровень дополнительной оплаты по основным работающим составил: - врачам узких специальностей – до 9,5 тыс. руб.; - медсестрам – до 4,5 тыс. руб.

  37. Работа по обращениям граждан

  38. Финансирование здравоохранения за 2012 год (млн. руб.)

  39. Удельный вес источников в консолидированном бюджете, %

  40. Структура доходов от приносящей доход деятельности

  41. Исполнение финансовых показателей ТПГГ

  42. Стоимость единицы объемов медицинской помощи в руб.

  43. Динамика финансирования

  44. Увеличение финансирования в млн. руб. По всем источникам финансирования для здравоохранения города получено в 2011 году на 920 млн. руб. больше, чем в 2010 г.

  45. Средняя заработная плата медицинских работниковпо итогам 2012 года (руб.)

  46. Динамика демографических показателей в 1989 – 2012 гг.

More Related