1 / 12

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2014

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2014. PHẦN I: DỰ KIẾN THỊ TRƯỜNG 2014. 1. YẾU TỐ TÍCH CỰC.

abena
Download Presentation

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. DỰ KIẾNKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2014

  2. PHẦN I: DỰ KIẾN THỊ TRƯỜNG 2014 1. YẾU TỐ TÍCH CỰC • Năm 2014 NĐT có thể tương đối lạc quan về sự ổn định của lạm phát, tỷ giá và sự phục hồi của nền kinh tế. Lạm phát 2014 dự báo ở mức 7%-8%, nguy cơ lạm phát cao quay trở lại. Nhiều khả năng chính phủ sẽ chuyển hướng mục tiêu từ kiềm chế lạm phát sang giữ ổn định lạm phát, tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ phù hợp, mục tiêu nhằm ổn định kinh tế vĩ mô. • Kim ngạch xuất khẩu của Việt nam có nhiều kết quả tích cực, Dự trữ Ngoại hối tăng; kỳ vọng gia nhập TPP và các hiệp định FTA. Nhiều triển vọng nới room cho nhà đầu tư nước ngoài. • Tác động tích cực từ TT CK thế giới.

  3. 2. YẾU TỐ TIÊU CỰC • Nhiều yếu tố nội tại chưa được giải quyết triệt để như nợ xấu, sự chậm chạp của lộ trình tái cơ cấu và năng lực cạnh tranh còn thấp.

  4. 3. ĐÁNH GIÁ CHUNG • Thị trường CK dự báo có sự tăng trưởng và phát triển bền vững trong năm 2014.

  5. PHẦN II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHÍNH • Điều chỉnh mô hình tổ chức hoạt động cho phù hợp. • Nỗ lực duy trì hoạt động với tất cả các nghiệp vụ đã được cấp phép. • Chú trọng tập trung vào các hoạt động Dịch vụ , từ đó giữ vững và đẩy mạnh doanh thu Môi giới và DVKH.

  6. PHẦN II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHÍNH • Có phương án Đầu tư Tự doanh cẩn trọng nhằm tăng hiệu quả. • Tiết kiệm chi phí hoạt động • Lợi nhuận ròng năm 2014 là 5,420 tỷ đồng.

  7. PHẦN III. ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH CHÍNH • Tập trung cao độ vào việc đẩy mạnh hoạt động Môi giới, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư, gia tăng doanh số giao dịch. • Duy trì tốt hoạt động Dịch vụ Khách hàng nhằm hỗ trợ cho hoạt động Môi giới và tăng doanh thu. • Tổ chức hoạt động Đầu tư Tự doanh cẩn trọng.

  8. PHẦN III. ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH CHÍNH • Tăng cường công tác Quản trị rủi ro với tất cả các nghiệp vụ theo quy định hiện hành. • Đẩy mạnh và tham gia thị trường Tư vấn CK Doanh nghiệp. Hợp tác, phối hợp cùng các đối tác trong các hoạt động nghiệp vụ Tài chính khác. • Nỗ lực tiết kiệm chi phí hoạt động.

  9. PHẦN IV. CÁC CHỈ TIÊU KINH DOANH NĂM 2014 • DoanhthuhoạtđộngMôigiớiđầutư CK 2,4 tỷđồng. • DoanhthuDịchvụKháchhàng 5,2 tỷđồng. • DoanhthuhoạtđộngĐầutưTựdoanhđạt 3,5 tỷđồng. • Tổngdoanhthuhoạtđộng 11,5 tỷđồng.

  10. PHẦN IV. CÁC CHỈ TIÊU KINH DOANH NĂM 2014 • Tổng Chi phíhoạtđộng 6,08 tỷđồng.Trongđó: • Chi phíhoànnhậpgiảmgiá CK -1 tỷđồng • Chi phínhânsựchungcủaCôngty 2,15 tỷđồng • Chi khấuhao TSCĐ 1,5 tỷđồng • Lợinhuậngộpđạt 5,42 tỷđồng. • Lợinhuậnròngđạt 5,42 tỷđồng.

  11. ĐỀ NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNGXEM XÉT THÔNG QUA Thông qua KH hoạt động Kinh doanh Công ty CPCK An Phát năm 2014 TM BAN TRÙ BỊ ĐẠI HỘI TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN THIÊN HÀ

More Related